您好,48910.89填在第9 10欄就可以,你這邊的第18欄是什么內(nèi)容
老師,我們是小規(guī)模,如果我們上季度只開了圖一這么多的票,那么增值稅申報(bào)主表,第18欄應(yīng)該填多少?是實(shí)際銷售金額48910.89?還是實(shí)際銷售金額48910.89+實(shí)際銷項(xiàng)稅的489.11?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,同時(shí)是小微企業(yè),上季度開銷售發(fā)票金額含稅50萬,不含稅金額495049.50,稅額4950.50.申報(bào)增值稅應(yīng)怎么填寫?實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是多少?
4月1號(hào)開始實(shí)行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應(yīng)該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個(gè)季度申報(bào)增值稅報(bào)表及附加稅報(bào)表第10欄填寫的是“把實(shí)際銷售額205440.04+實(shí)際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個(gè)數(shù)填寫上去申報(bào)的。
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請(qǐng)問我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時(shí)開成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請(qǐng)問這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
你好,老師,同一個(gè)老板控制的不同法人公司的多個(gè)公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢了要給上游運(yùn)營商公司打款,就BCDF公司匯集款項(xiàng)打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運(yùn)營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)槲覀冃枰鄠€(gè)公司分開承接項(xiàng)目
老師,請(qǐng)問全盤會(huì)計(jì)和庫管的財(cái)務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊(duì)6名人員去參加民族體育運(yùn)動(dòng)會(huì),每人給支付5200的務(wù)工補(bǔ)貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個(gè)人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊(cè),按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請(qǐng)問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對(duì)方公司開銷售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對(duì)沖嗎 就是對(duì)方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
我想問的就是第10欄是不是填48910.89?打錯(cuò)字打成18欄了。(489.11不用填進(jìn)去對(duì)吧?只填48910.89?謝謝老師)
是的,489.11不用填,只填48910.89就好