這個都不是,這個是服務類的,只填寫一行,
增值稅申報表里 應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額該填在哪一個 上個月開了一張廣告制作費發票
增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 工程款在這個表里邊算是應稅勞務銷售額還是應稅貨物銷售額????
請問老師,公司是小規模,開了一張服務費的發票 ,稅額是201元,為什么直接顯示在了貨物和勞務列了,這個專票的銷售額應該填在哪里
我們公司是物業公司,開的發票都是物業服務管理費給客戶。我填寫增值稅申報表里面,這收入屬于應稅勞務銷售額,還是應稅貨物銷售額。?兩個選哪一個
老師,公司是做軟件開發與服務,開了一張軟件服務發票,,申報增值稅時,不含稅金額填在哪一個:應稅貨物銷售額/應稅勞務銷售額
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
那老師 申報表里的銷售額是含稅還是不含稅
這個填寫是不含稅的這個