同學你好 按現在開就可以的,老項目簡易計稅
老師,我是個房地產公司今年2月改成一般納稅人,之前是小規模,我15年左右蓋的房子,現在決算好了,對方給我開票是按現在開增值稅專票還是按之前營改增之前開3%普票,我現在要賣房子,我要按著什么發票開呀
老師,你好,我們是房地產公司,15年之前的工程,現在決算了,人家給我們開的簡易計稅發票,我們現在賣房子也可以按簡易計稅嗎
老師,我們是房地產公司,今年改成一般納稅人了,幾年之前的業務現在開的增值稅專用發票,可以抵扣嗎
您好,老師。我們公司現在小規模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發票原來是只能收普票現在更改后是要收專票還是普票
我們是勞務公司之前是小規模納稅人,代理記賬在7月份幫我們開了增值稅專用發票給總包單位,但是現在開票的錢還沒有到公司賬戶,我們的成本票也還沒開到這個量,這個應該怎么處理?開的增值稅專用發票還能作廢嗎?這個月我們升成了一般納稅人,那之前應繳的稅是按小規模還是按一般納稅人繳?
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
那我們賣老項目的房子也簡易計稅嗎 簡易計稅的發票去稅務代開嗎
你們現在賣不是簡易計稅,按照現在的稅率來賣
那我們沒有進項,只有銷項,得交太多的稅呀,老師
還有過去的工程,對方現在給我們開了增值稅專用發票,可以抵扣嗎
現在給你開你是一般計稅可以抵扣
那我們沒有進項,只有銷項,得交太多的稅呀,老師
這個你是一般計稅,按照現在的稅率開的你可以抵扣