8.5是捐贈給貧困山區的資產視同銷售
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師1.這式子里邊的+8.5是什么?是接受捐贈6.5嗎?如果是的話,應該是減呀,為什么要加上呢?2.企業接受捐贈附帶發票的,企業可以做進項稅額抵扣嗎?
老師,接受非股東單位捐贈原材料一批,取得增值稅專用發票注明金額 5萬元,進項稅額 0.65萬。這筆業務貸方可以做資本公積嗎,或者正確的應該如何做分錄,完整的分錄是什么
【舉一反三】某公司2017年10月份接受捐贈的設備一臺,取得增值稅專用發票,注明該設備價值10萬元;發生運費1萬元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票,均未做賬務處理。(假設:直線法,預計年限10年) 調增會計利潤=(10+1.7)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) 調增應納稅所得額=同上 增值稅進項稅額=1.7+1×11%=1.81(萬元) 請問老師,調增會計利潤為什么不是=(10+1.7+1)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) ,為什么不加運費1.09萬元 要減10+1
老師,我接手公司是生產出口外加一些內銷企業,現在有兩個問題,1、就是稅局管理員說我公司的免抵稅額太低了,這個我該如何解釋,2、由于有一部分的報關單跟提單對不上,所以導致我要做免稅轉出,然后做進項轉出?這個是為什么呢
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發票,小規模企業怎么計算企業所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
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可以的,接受捐贈的發票是可以抵扣的
老師,麻煩說詳細點,這里從哪能看出來是視同銷售呢?這里只說是接受捐贈了,沒有說是把接受捐贈的資產處理了
這個是捐贈哦,通過常規渠道捐贈
150/(1+6%)×6%=8.49萬?是這么算嗎?
對的,稅率沒有問題就是正確的