你好,如果購入的,可以計入固定資產(chǎn)
老師你好,我想問一下小規(guī)模納稅人,公司走了一筆帳,發(fā)票(普通發(fā)票)內(nèi)容是辦公桌椅文件柜之類的,共計8萬多,這筆帳如何處理比較妥當?
M?公司是一家制造業(yè)企業(yè),具備增值稅一般納稅人資格。李某是財務(wù)部員工,負責(zé)企業(yè)的費用會計模塊。20X1?年 4?月份,行政部填單申請支付公司 3?月份的電話費 8000?元,收款人是當?shù)氐闹袊娦牛降陌l(fā)票是電信公司出具的普通發(fā)票。費用申請單中,負責(zé)行政的領(lǐng)導(dǎo)趙某最近不在公司, ??就由趙某的秘書小劉代簽字;申請付費的小張用圓珠筆在經(jīng)辦上簽了字。李某對以下內(nèi)容進行了復(fù)核:A) 發(fā)票的真?zhèn)危籅)報銷單申請付款數(shù)字是否與發(fā)票金額相符;C)報銷單上的簽審是否齊全。以上核對無誤后,李某在報銷單上簽字表示同意支付,并將該單據(jù)交由部門主管做進一步的復(fù)核處理。問:從內(nèi)控和財務(wù)規(guī)范的角度看,您認為李某的工作存在哪些不當之處?應(yīng)如何改正?。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計行業(yè)。去年有三筆設(shè)計費用合計23萬因為甲方不開具發(fā)票,所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計費用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時,增值稅申報表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報后,稅務(wù)人員說比對不通過,強制申報后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票。現(xiàn)在我準備之前的申報表,準備聯(lián)系稅務(wù)處理申報比對不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因,申報的金額比實際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務(wù)處理怎么做
充值餐費抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據(jù)是97萬,已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據(jù)時填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
嗯,如果沒有購入呢?
如果是是收入的,計入收入
也不是。就是公司要用現(xiàn)金,老板開了張家具的發(fā)票回來沖帳,沒有實際購買家具也不是公司業(yè)務(wù)的收入。直接進費用?
如果是公司抬頭的,可以入賬
是公司抬頭的呢,因為又涉及到辦公桌椅,又不能計固定資產(chǎn)核算,拿捏不準
公司抬頭的,計入管理費用
好的,謝謝老師了。
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