你好 一次開了發票的嗎
本來是:借:銀行存款100萬 貸:主營業務收入 99萬 應交稅費-應及增值稅1萬 但是現在是按照時間確認30萬的收入 稅還是按照原來的 借:銀行存款 100萬 貸:主營業務收入 30萬 應交稅費-應交增值稅 1萬, 那還剩70萬這個入什么科目呀
請問老師,小規模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
小規模三季度收物業費如下:(疫情稅率是1%) 借:現金207000 借:銀行存款500000 貸:預收賬款300000 貸:主營業務收入400000 貸:應交稅費-應交增值稅7000 請問老師這增值稅是按收入40萬*1%,還是按預收(30萬+40萬)*1%?
老師好!小規模物業公司,預收客戶半年度物業費,預收了6萬,已經開票收款,稅率按照現在1%,實際當月發生物業費1萬,分錄借:銀行存款6萬 貸:主營業務收入9405.94 貸:應交增值稅594.06 貸:預收賬款5萬,分錄這樣做對嗎?
小規模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業務收入還是直接貸主營業務收入?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
有14萬開發票,別的開收
開了發票需要交 其他的按月做收入安月交增值稅
你說的我沒懂,10月份增值稅申報我是按40萬收入申報,繳增值稅4000,還是按70萬申報,繳增值稅700
14加每個月分攤的收入繳納 減去14萬,每個月分攤多少
看不明白,我就問當季預收的30萬十月初申報增值稅時,要不要也申
十月申報增值稅填寫申報表是填30萬收入,還是70萬收入
我就問當季預收的30萬十月初申報增值稅時,要不要也申 安月分攤 這個收的幾個月的
預收30萬是從今午9月26月到2021年7月25日
14萬加30萬/11 另外的40萬是啥
是9月開有票收入14萬,無票收入(開收據)26萬,30萬是9月收的預收賬款(從2020年9月26日至2021年7月25日)
無票收入是本月一個月的嗎 是的話增值稅14加26加30/11