您好 未開具發票欄次填寫負數的銷售額跟銷項稅額 開具發票欄次正常填寫
老師,請教一個問題,就是填報小規模納稅人增值稅申報表時,7-9月開的免稅發票50.5萬,我改如何在增值稅申報表中填列呢?
老師,請問不開票收入當月填入增值稅申報表后,下個月開票的時候,在申報表中如何處理
上個月申報了未開票收入,并繳納了增值稅,發票本月開具,此類收入應該在申報表處如何填寫?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發票,請問如何申報報表?謝謝
老師您好,請問我上個月做了無票收入,填寫了申報表,這個月如何填寫增值稅申報表?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
未開發票沖紅稅局查得嚴不嚴呢
我這邊只要申報沒有異常 稅負率達到 基本沒有問題