1,填寫第2行 2,資產負債表體現在哪里的? 3,其他收益
老師我想問一下 本月應該繳納的增值稅是700,但是實際申報的時候數據填錯了,繳納了八百,事后發現及時去稅務局更改了增值稅申報表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時候,那100應記在哪里,暫時現在還沒有收到多繳納100的退稅
請問老師,收到稅務局返還的多繳納的增值稅,這筆金額填在申報表哪里? 1.多繳納的3000多元增值稅已經退還至公司銀行賬戶,但申報的資產負債表里始終還有這個數據? 2.小企業的利潤表里沒有收到的稅費返還這一行,請問這個數據應填在哪一行?
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
以前年度收到的個稅手續費返還,當時記在了其他應付款,增值稅當時已經繳納了。 現在按照領導意見,全部轉入營業外收入 請問申報增值稅時,這部分營業外收入填在附表一具體哪里呢?
老師你好,我門建筑公司在住建局平臺哪里換證,三級證換二級證,我門在填寫財務狀況哪里,近三年的,我門都是按照稅務局的匯算清繳的年報申報表填寫的,但是我們年報財務報表凈利潤是負了六萬多,但是在企業所得匯算哪里納稅調增了,而且有一個填寫的增值稅哪里,我門按實際繳納的填寫的,22年繳納了六百多萬,但是凈利潤是負數,這個有啥影響嗎?
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
資產負債表體現在第25行和32行系統自動填入的,為負數。老師請看我的圖二
你看一下,在你這個表格后面應該還有一行專門是填寫這個已經退了稅額這一部分,你把這個填寫進去。