你好 你去稅務局大廳 帶著申報表 公章 經辦人身份證去改
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發數申報個稅工資,都是按每月計提數來申報的工資。關鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發,有錢時候就多發,沒錢時就少發或不發。我計提和發放經常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發,有時候發一兩萬,有時候發兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數對上就行嗎?但是非居民在個稅系統里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調整啊? 謝謝老師。
請問我公司去年捐贈給社區2萬元錢,當時以為扶貧捐增可全額扣除,匯算清繳時全額扣了,現在稅務局要我更正申報,請問怎么更正?謝謝!
老師請問:自己成立了一家公司A,但沒有開展業務,公司申報信息的時候,一直在稅收扣繳端塡報工資薪金為3000,基本減除費用標準(5000元/月);今年去了B公司上班,B公司也給我塡報了工資薪金,金額為1300,本減除費用標準(5000元/月),請問老師我自己的公司每月都需申報,那我可以申報工資薪金為0嗎?而且申報的時候,會扣2次【減除費用標準(5000元/月】有影響嗎?我該怎么合理的進行申報操作!謝謝!
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現在稅務局查到這種發票我們沒有做代扣代繳,要我們去更正個人所得稅報表,聯系之前代開發票那個師傅,但是其實去代開發票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?
專管員讓我直接在網上更正,是不是只把A105070表中的數字刪掉即可,還要不要改其他的?
你好 電子稅務局里面 你們找到這個年報 直接捐贈是不能稅前扣除的。 你還得 調整處理的 。 你還得填寫納稅調整表 。
能講具體點嗎,謝謝!
你好 具體的就是 你先去把這個捐贈的表格 改了 。然后去填寫納稅調整表 增加應納稅所得額 有利潤就得補企業所得稅 %2B滯納金 。
我現在把捐贈的表刪除了,我們企業是虧損的,我想問的是還要改哪些表
你好 虧損了的話 就不用繳納企業所得稅的。 A105000 納稅調整項目明細表 還有主表都要改 。
也就是改三張表,對吧、
你好 嗯。 到時你看你們當時申報的時候還涉及其他表格不 。 你自己核對下 。
好的,謝謝!
沒事的 希望能幫到你