你好 1. 是的 按借款合同繳納印花稅的 2. 實繳到賬了才繳納印花稅的 3. 建筑施工合同是需要交納印花稅的 是的
你好!請問我企業(yè)九月向銀行借款一億元,需要繳納印花稅嗎?我們的實收資本是按現(xiàn)有的繳納印花稅還是等實收資本交齊了再交印花稅?我企業(yè)和建筑公司簽訂建筑安裝合同我們需要交印花稅嗎?
有個問題想請教下,簽訂購銷合同會產(chǎn)生印花稅,向我們這種門店都是零售業(yè)務,我開了個眼鏡店,驗光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會計都是按銷售收入直接計提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過合同
老師好,我公司和一個另外一家公司簽訂了借款合同,同非金融企業(yè)。是否需要繳納印花稅? 然后對方是分期給我公司打款,直到履行完合同約定金額。假如需要繳納印花稅,我每個月是按實際收到金額計提印花稅,還是按合同金額計提?
老師,請問一下我公司是建筑裝修行業(yè),簽訂施工合同需要繳納印花稅嗎,我看之前的一直沒交過
老師 我們是一般納稅人企業(yè) 8月增加了實收資本 需要交印花稅 稅目需要增加營業(yè)賬簿 我給納稅服務12366打電話 他說黑龍江 實收資本交印花稅 是按年繳納 讓我2024年1月15前交 那這個意思我現(xiàn)在不交也是沒事的 是吧
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務登記再進行經(jīng)營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產(chǎn)員工包含班長和質(zhì)量基礎員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產(chǎn)經(jīng)理,質(zhì)量經(jīng)理都是間接費用嗎?
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調(diào)研費 二、會議費 三、推廣服務費 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個內(nèi)容: 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務; 看能不能開出來?
今年一月份發(fā)放獎金,次月申報了個稅。現(xiàn)在老板說4月份有個員工要補發(fā)一筆獎金,請問老師 我可以在一月份更正申報全年一次性獎金嗎?
老師請問支付的經(jīng)銷授權費是入費用嗎?該怎么入賬呢
以房抵債得到的房子,接收方是否需要申報房產(chǎn)稅及土地增值稅?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
企業(yè)的匯算清繳好做嗎
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
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我們營業(yè)執(zhí)照上注冊資本2000萬,現(xiàn)有實收資本1250萬,是現(xiàn)在交這1250萬的印花稅還是等以后交2000萬的印花稅?
你好 按1250來交納印花稅的 。
實收資本的印花稅是在報稅系統(tǒng)申報還是到稅局申報?
你好 電子稅務局 里面找印花稅申報表來報
本期不報,下月會有滯納金嗎?
你好 會有的; 你們有申報期是必須要報的。 據(jù)實申報。 印花稅是輕稅重罰。 我就給你說下 之前一個學員 是0報印花稅 按月報。 他忘記報了。 被罰款了3000 。你們自己注意