同學(xué)你好 是的,報(bào)免稅就行了
老師好,我們單位是民辦非營(yíng)利企業(yè),做的是居家養(yǎng)老服務(wù),收入是政府補(bǔ)助和餐費(fèi)收入,本季度開(kāi)了一張免稅普票,請(qǐng)問(wèn)增值稅是直接零申報(bào)嗎?
老師您好,我們單位屬于民辦學(xué)校,每年收取的學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)加上國(guó)家補(bǔ)助資金,超過(guò)了500萬(wàn),根據(jù)增值稅稅收優(yōu)惠政策,就以上收入學(xué)校應(yīng)該是符合免稅條件,我想問(wèn)的是,如果學(xué)校不主動(dòng)申請(qǐng)為一般納稅人,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)認(rèn)定我們?yōu)橐话慵{稅人嗎?
老師你好:我單位是個(gè)敬老院,敬老院老人供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是政府專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助,另外有個(gè)居家養(yǎng)老服務(wù)中心是自營(yíng)性質(zhì),每個(gè)月居家養(yǎng)老服務(wù)中心的寄養(yǎng)老人伙食費(fèi)搭伙在敬老院吃。我想問(wèn)下,敬老院每月向居家養(yǎng)老服務(wù)中心收的伙食費(fèi)和電費(fèi)我可以做提供服務(wù)收入嗎?用的是民間非營(yíng)利性財(cái)務(wù)制度的!
老師好!我們公司是一家養(yǎng)老院,本月開(kāi)了增值稅普票,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,又收到政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,做了政府補(bǔ)助收入,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是不是只把開(kāi)的普票數(shù)據(jù)申報(bào)就可以,政府補(bǔ)助的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助數(shù)據(jù)不用填呀?請(qǐng)教老師們!
老師,請(qǐng)教一下,我這邊是非營(yíng)利組織,有兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下:1.我這邊收入開(kāi)增值稅普通發(fā)票,稅款記入 應(yīng)交稅稅金—增值稅,那么一個(gè)季度開(kāi)票不滿30萬(wàn),減免的稅金是轉(zhuǎn)入其他收入嗎?2. 我們有項(xiàng)目洽談餐費(fèi),記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還有志愿者餐費(fèi),這個(gè)記入什么科目?謝謝老師
納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
納稅人在年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書(shū)
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的,需要填寫(xiě)到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專(zhuān)票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動(dòng),怎么做賬啊,客人購(gòu)買(mǎi)使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個(gè)工作。您會(huì)選哪個(gè)。上下班工作時(shí)間一樣。a 線上烘焙類(lèi)連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡(jiǎn)單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購(gòu)流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開(kāi)業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個(gè)老板為了節(jié)約成本,共同找一個(gè)的會(huì)計(jì),離家3公里,雙休,工資可以。都有保險(xiǎn)。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)填報(bào)了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報(bào)就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑?duì)嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說(shuō)的很清楚,后續(xù)有什么問(wèn)題,老板說(shuō)自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以?xún)?nèi)。這種要獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來(lái)算呢?這個(gè)員工沒(méi)有買(mǎi)社保,也沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。
免稅額填多少,是填開(kāi)票的這個(gè)金額,還是本季度收到的全部財(cái)政補(bǔ)助,因?yàn)橛械臎](méi)開(kāi)票
這個(gè)就是填寫(xiě)這個(gè)開(kāi)票金額,這個(gè)說(shuō)的是免增值稅,是收入的金額
就是開(kāi)票金額填在主表其他免稅銷(xiāo)售額中,收入不用填是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的,這個(gè)就是免稅銷(xiāo)售額
那企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎?
所得稅按照利潤(rùn)申報(bào),收入成本都填寫(xiě)
老師,這個(gè)減稅免稅明細(xì)表,說(shuō)免稅項(xiàng)目第一行第5列,免稅額應(yīng)等于第三列扣除后免稅銷(xiāo)售額的3%或5%是什么意思
你是小規(guī)模的嗎?不超三十萬(wàn)嗎
是小規(guī)模,本季度開(kāi)的免稅普票一張金額21000元,其他財(cái)政補(bǔ)貼和伙食費(fèi)在一起是超30萬(wàn)的
那你這個(gè)就是在3%的那里填寫(xiě)免稅額
然后免稅的那里還填寫(xiě)的,你開(kāi)發(fā)票了不是嗎?就是這樣填寫(xiě)
老師,我是第一次申報(bào),不太懂,是在主表填還是在附表一,還是在減稅免稅申報(bào)表里,填的免稅額是21000嗎?
主表填寫(xiě)就可以的
那附表一和減稅免稅表需要填嗎?
需要填寫(xiě)免稅表的
老師,是不是這樣填的
這樣填寫(xiě)就可以的哦
主表中我填了其他免稅銷(xiāo)售額和本期免稅額都是21000,是這樣嗎
恩,填寫(xiě)免稅的金額就行