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Q

請問一般納稅人,我進項比銷項多,每年繳納的稅控管理費,用不上,這個可以直接填到減免表格里面嗎。

2020-10-13 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 09:31

您好,可以填寫到增值稅申報表減免稅明細表,這樣可以留抵以后期間使用。

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 09:31

去年前年的能用嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-13 09:56

如果當年沒有填寫到申報表的話,實務中一般是能再填寫申報表進行抵減的。

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 09:57

那我直接填累計起來的金額嗎?到現在有960了,從18年開始

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 09:57

那我直接填累計起來的金額嗎?到現在有960了,從18年開始

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:10

不可以這樣的,舉例18年的稅控技術維護費如果18年沒有填列申報表的話,那19年就不能再填列申報表抵減增值稅了。

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 10:11

那意思只能今年填今年的了嗎,那賬務處理,要把18.19年減免的轉營業外收入?還是什么

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:13

1是的,只能填寫當年的稅控技術維護費。 2那您公司18年19年的技術維護費到底是否填列過申報表呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:13

如果填列過的話,當期的分錄為 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 。貸 管理費用-辦公費

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 10:14

應該沒填過,填過賬上應該處理的

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:28

這樣的話 就不需要做什么賬務處理了。

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 10:29

以前的是掛在應交減免稅的借方,一直放那啊

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:57

這樣的話,建議做紅字分錄。

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快賬用戶8429 追問 2020-10-13 10:59

把之前做的分錄全沖了?還是就把借方這個應交減免的沖了

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:02

就把掛借方減免稅款的分錄紅沖掉就是了,涉及損益科目,要使用以前年度損益調整科目。

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您好,可以填寫到增值稅申報表減免稅明細表,這樣可以留抵以后期間使用。
2020-10-13
需要交稅才會體現, 第5列是不是形成期末數了?
2020-11-14
你好!需要現在處理,明年就不能抵扣了。
2021-01-06
是的,填在本期實際抵減稅額里
2021-04-08
你好,這個本期實際抵扣金額不應該填寫。
2022-04-08
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