你好,借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費(進項稅額轉出)然后借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
#提問#請問福利費的進項轉出分錄怎么寫?是借應交增值稅進項轉出,貸應交增值稅進項嗎?
進項稅轉出分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 100,請問老師,期末進項稅轉出還需要結轉嗎?
職工福利做進項轉出分錄,借應付職工薪酬-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,那這個應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出一直在貸方嗎?什么時候結轉。
請問,購進福利,進項稅額轉出分錄: 購進福利:借庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 發放 借 應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這兩筆分錄對嗎
老師,請問福利費進項稅發票認證轉出的分錄,這樣對嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅 再借,應交稅費-進項稅 貸,應交稅費-進項稅轉出 最后,借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
進項稅轉出直接就在貸方了嗎?已認證的進項稅,我已經入賬在進項稅借方了的啊
現在因為覺得應該不能抵扣所以想轉出
你好,認證的在借方,轉出的在貸方,沒有錯啊
我以為是要借應交增值稅進項稅額轉出貸應交增值稅進項稅額,然后再借管理費用福利費,貸應交增值稅進項稅轉出
不知道我這樣做可不可以?
你好,不是這樣的呢,轉出做貸方
我不做轉出可以嗎,申報時直接申報可以的嗎?
你好,不可以,會涉及所得稅的