同學你好 那就結款的時候開發票哦
我們公司是配送公司,上個月我們配送了一些食材給a公司,貨款是6000元,他上個月支付了我們公司3000元,我上個月做了分錄,借銀行存款3000元,應收賬款3000元,貸主營業務收入6000元,我也結轉了成本,可是我上個月忘了做銷售商品,這個月需要怎么做,這個月沒有配送給他公司了
我們公司銷售的產品,貨款都是分次給的,有預付款,進度款,結算款,等等,發貨量比較大,至少兩三個月才能發完,是發到一定量才能申請各個款項,這個賬怎么處理呢? 比如收到預付款時:借預收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 對嗎?
我們公司配送食材到a公司,每個月的貨款大概2000多元,這個公司兩三個月結款一次,結款一次就開1600元左右的糧油發票,分錄該怎么做,我每個月都是借應收賬款2000元,貸主營業務收取,這樣做對嗎?可是他又開發票,會不會有影響
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉賬都不做賬,費用都用現金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業,他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現這筆款,如果長期下去會不會有風險?
老師,請問一下,8月A公司收款10萬元,其中2萬元應該付給B公司,B公司應開具2萬元發票給A公司后付款,但B公司8月未開票,9月開票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應付款 B 2萬;B公司8月做借 應收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬,9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應收 2萬。但是,稅務上面,對于B公司,8月有了銷項,9月開票又產生一次銷項,這個就重復了,應該怎么處理?
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
個體戶上社保能零申報嗎
然后做收入 這樣做就行 借銀行 貸應收賬款
結款了才開發票,開了發票才做收入嗎?可是他開票只是開一部分的沒有全開,他三個月才結一次款三個月的話,大概是6000多塊錢開發票才開1000多塊錢。
同學你好 這個是可以的
那比如我七月份送了2000塊錢貨物給他,我應該怎么做分錄,我八月份也送了2000塊錢貨物給他,我八月份要怎么做,九月份我也送了2000塊錢貨物給他,9月份的分錄又怎么做,然后我十月份再來給他開發票,開了1000多,然后我十月份把這6000塊錢也收了。那10月份又怎么做,因為我是零基礎,所以麻煩老師講詳細一點。
送的話是直接贈送嗎
不是,是銷售
那就單獨記一下先不做 或者做 借發出商品2000 貸庫存商品2000 8月和9月份也這樣做 10月份開發票的時候 借應收1000 貸主營業務收入%2B銷項1000 借主營業務成本 貸發出商品 然后六千做 借銀行 貸應收六千