你好,很高興為你解答 本年度的直接沖紅 以前年度的涉及損益的用以前年度損益調整科目代替就可以了 做一筆反向分錄
老師我問你一個問題,我2019年跨年度有筆賬務記錯了,就是這筆賬應該記在營業成本,我記營業外收入了,該如何處理賬務分錄,麻煩老師幫我解答問題,謝謝
還有一個問題:已經跨年度了,才發現帳務處理有問題,科目進錯了,如何調整?本年度的亦是,如何調整?謝謝老師
老師,第三季度有個憑證普票錯記成了專票,分錄如下:借-材料 借-帶認證進項稅金,貸-應付款。現在第四季度發現這個問題了,該如何把稅金進行調整啊?謝謝老師。
有個問題,我現在才發現2021年的賬務出現問題,但是匯算清繳已經過了。問題是:以前一張發票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調整,就是管理費用紅字負數表示。現在兩種方法,不知道哪個對的
有個問題,我現在才發現2021年的賬務出現問題,但是匯算清繳已經過了。問題是:以前一張發票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調整,就是管理費用紅字負數表示。現在兩種方法,不知道哪個對的
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費用-辦公費合適嗎?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
去年12月多計提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛入職一家制造業,這家公司之前都是兼職會計在做,公司也未買財務軟件,兼職會計用自己的財務軟件做賬的,剛入職應該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權,怎么做合并,麻煩老師詳細說下。我們有控制權
老師工資發到手5000,社保和公積金都企業承擔,怎么做賬和報工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實際工資是4月發3月的。電子稅務局社保申報4月申報了3月的社保。但是個稅系統申報所屬期3月是零申報還是照4月工資表申報呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個體戶在繳經營所得是,個人在繳的養老保險可以扣除嗎