你好 學(xué)員的餐費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-餐費(fèi) 打車費(fèi)也是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-打車費(fèi) 主營業(yè)務(wù)成本-場地租賃費(fèi) 這些都是你們成本的一部分
郭老師我們教育培訓(xùn)的業(yè)務(wù),去給甲方單位員工培訓(xùn)學(xué)員花的餐費(fèi)都是我們出錢和還有我們自己員工打車費(fèi)。培訓(xùn)場地的場地費(fèi)這三種情況怎么做分錄呢
老師我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),請的臨時(shí)兼職人員給我們做地推工作發(fā)傳單拉客戶幾天結(jié)一次兼職費(fèi)用。這個(gè)我用基本戶支付給他們需要申報(bào)個(gè)稅嗎?用做到工資表里嗎?如果申報(bào)是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)嗎?還是走市場推廣費(fèi)呢?分錄怎么做呢
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
員工報(bào)銷設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)除了發(fā)票以外還需要提供什么?主要是公司搞了一個(gè)培訓(xùn),要給培訓(xùn)完的人發(fā)放證書,所以找了一個(gè)地方設(shè)計(jì)制作證書,還制作了條幅,復(fù)印了資料等等,我是不是要入辦公費(fèi)?此外,這次培訓(xùn)還花錢請了一些老師,對方單位給我們開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我該入什么費(fèi)?除了發(fā)票沒有合同,金額都很小不到2000,我還需要什么作為原始憑證?
老師,您好,我們公司是做短視頻培訓(xùn)的,有開抖音店鋪,自己有印刷學(xué)員的課程資料包,有一份是99元三件套是單獨(dú)有上鏈接,一位學(xué)員買了15件,正常我們的課程發(fā)票,是開非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi),但對方現(xiàn)在有爭議,覺得是買的書,資料,要按實(shí)際開票,這種開什么發(fā)票比較好呢,因?yàn)橐膊皇菆D書,肯定不能開圖書的發(fā)票內(nèi)容吧?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開具的收據(jù),請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?
公司收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個(gè)公司的成本會(huì)計(jì)主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認(rèn)可
老師您好,公司一般納稅人物業(yè)服務(wù)。需要開票加稅點(diǎn)計(jì)算。還有計(jì)算個(gè)稅,勞務(wù)費(fèi)到手,反推工資。等。稅負(fù)率,增值稅是按去年一年平均數(shù)嗎?企業(yè)所得稅是按實(shí)繳數(shù)嗎?我看網(wǎng)上有表格,我需要鍛煉自己的計(jì)算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當(dāng)月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應(yīng)該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個(gè)是外張會(huì)計(jì)發(fā)我的,怎么做賬呀。我之前沒有計(jì)提過這些,只是每個(gè)月底做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務(wù)uk需要帶什么資料過去?
我看之前會(huì)計(jì)都做到費(fèi)用里了,都做到管理費(fèi)用了,那如果繳納企業(yè)所得稅是不是成本和費(fèi)用都可以全額扣除呢。用哪個(gè)科目核算呢。
你好 你要調(diào)整下 都要計(jì)入成本去 。 是可以稅前扣除 但是你應(yīng)該走主營業(yè)務(wù)成本去的。
老師我們付給保險(xiǎn)公司補(bǔ)充醫(yī)療的錢都是我們先付錢給保險(xiǎn)公司,然后再來錢給我們。這個(gè)我怎么做分錄呢。8月付款給保險(xiǎn)公司4萬。9月我收到發(fā)票。分錄怎么做呢
你好 你們是幫別人墊付了保險(xiǎn)費(fèi)嗎 ? 是誰的保險(xiǎn)費(fèi)?
這個(gè)費(fèi)用也是我們給用工單位員工交的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。員工跟我們簽的合同。這是走成本核算還是費(fèi)用核算呢是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用
不是墊付,是甲方把錢給我們我們在付給保險(xiǎn)公司,甲方的員工是跟我們簽訂的合同。給員工上的保險(xiǎn)費(fèi)
你好 實(shí)際你們是沒有承擔(dān)費(fèi)用的 ; 你就要掛 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 要是你來承擔(dān) 的 就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去。
我們有開票,甲方給我們打款我們給甲方開票,然后我們付款給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司給我們開票,你看我這分錄做的對嗎
你好 那你們開票出去的話 也得做收入處理的 然后你們支付出去 要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本核算的。 上面分錄 你只是做到了管理費(fèi)用去了。 要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去
我看了之前會(huì)計(jì)都是這么做,他是不是做錯(cuò)了。計(jì)入成本和費(fèi)用會(huì)影響繳納企業(yè)所得稅嗎?
你好 計(jì)入成本費(fèi)用都可以稅前扣除 這個(gè)是不影響 。但是你們收入應(yīng)該 要確定的 你發(fā)票都開了就是收入
收入確定了,這個(gè)是我們付給保險(xiǎn)公司的錢做的分錄,對嗎
你好 不對。 這個(gè)是算成本了 。 你要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去的
那同理社保公積金工資都是成本了是嗎。我就把管理費(fèi)用改成主營業(yè)務(wù)成本就可以是吧,中間還用應(yīng)付工資科目來過渡嗎。為啥用應(yīng)付工資科目我不太明白。我看上個(gè)月會(huì)計(jì)做的都是管理費(fèi)用那是不是我需要調(diào)整他的分錄
你好 是的 。 你就調(diào)整過來就行了。 是自己員工才走這個(gè)科目 應(yīng)付工資 正常應(yīng)該是現(xiàn)在用的都是應(yīng)付職工薪酬科目 你調(diào)整你現(xiàn)在的分錄吧 你經(jīng)手后的 。 之前的暫時(shí)不動(dòng)了。
好的,老師你說是自己員工這樣做。那我們是人力資源公司甲方用工單位的員工都是跟我們簽合同,然后再甲方上班。發(fā)工資,繳納四社保公積金都是我們代發(fā)帶上。如果總主營業(yè)務(wù)成本核算就不用寫應(yīng)付職工薪酬哪個(gè)科目了吧
那這樣怎么做賬務(wù)處理呢員工跟我們簽訂的合同是不是就是我們自己員工
你好 是的 主要是看你們合同怎么簽訂的。 如果說 你們是人力資源 是你們員工 就是你們的做應(yīng)付職工薪酬科目體現(xiàn)
用工單位員工都是和我們簽訂的合同。上班在甲方單位上班。發(fā)工資都是我們打給員工。甲方打款給我們。我們收服務(wù)費(fèi)。這樣的業(yè)務(wù)。那我這做的對嗎,還是還是成本核算呢
你你好 是的 你們收到的服務(wù)費(fèi)計(jì)入收入 對應(yīng)的你公司員工工資計(jì)入成本核算