您好,是的,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我想問(wèn)一下,我們辦了那個(gè)社保的就是不裁員給的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,這個(gè)是不是做到營(yíng)業(yè)外收入中
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)我收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼進(jìn)的營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在要用這筆錢付社保,請(qǐng)問(wèn)也是從營(yíng)業(yè)外收入里面做賬嗎?
老師我想咨詢一下,就業(yè)局針對(duì)疫情給予企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這筆款項(xiàng)要計(jì)稅嗎
老師我想問(wèn)一下,去年社保局補(bǔ)的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼當(dāng)時(shí)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助了,那如果把這錢后續(xù)補(bǔ)發(fā)到養(yǎng)老、失業(yè)、工傷的話這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師我想問(wèn)一下去年社保局補(bǔ)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我做了營(yíng)業(yè)外收入,今年社保局通知要把這部分資金實(shí)際補(bǔ)貼到養(yǎng)老、失業(yè)、工傷,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我怎么做
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購(gòu)買了生豬,到本省來(lái)進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開(kāi)的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說(shuō)應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅