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請問疫情期間小規模納稅人開具了25萬的電子發票,稅率是1%,但是在申報增值稅的時候,主表第19欄“本期免稅額”自動帶出來的稅金是3%稅率的,請問那1%稅率的稅金該怎么填寫?

2020-10-12 09:56
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齊紅老師

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2020-10-12 10:00

不需要填寫,這個是系統問題忽略就可以,這個自動生成免稅額是3%系統問題,還不能改1%

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快賬用戶1458 追問 2020-10-12 10:02

那做賬的時候是按1%做賬,還是按3%做賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:11

這個做賬是根據發票做賬這個

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不需要填寫,這個是系統問題忽略就可以,這個自動生成免稅額是3%系統問題,還不能改1%
2020-10-12
您好,第3季度收入有沒有超過30萬,可以把申報表拍了看一下。
2020-10-09
不用管他的,都按不含稅銷售額填在第3行就是了
2022-04-13
你好,屬于免稅的全部填寫0,填寫在第10欄小微企業是指季度不超過30萬元, 
2020-10-14
同學,你好 申報的時候主表是3%,2%的差額稅額要計入增值稅減免稅明細表里面
2021-08-22
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