保證金收到的應該是其他應付款貸方
老師好,我們老板全資收購了一家公司,原公司沒有賬套只給了我一個資產負債表,我怎么開始做賬呢?資產負債表里的貨幣資金和我們收到的貨幣資金還不一樣
老師資產負債表中貨幣資金為負數,原因是我們公司貸方其他貨幣資金有余額(收到的保證金),這樣資產負債表會存在問題嗎
老師,資產負債表中的貨幣資金和現金流量表中的期末現金余額有什么關系公式?我這邊兩個數字不一樣,資產負債表中貨幣資金少了點,該怎么查哪里出了問題
剛才填寫資產負債時,貨幣資金一項算了好幾次,都和答案不一樣,找朋友算的也是和答案不一樣,不知道是下載的資料里的明細數有錯還是其他原因 資產負債表,填寫貨幣資金顯示的資料的庫存現金余額6730 銀行存款余額78978.85 其他貨幣資金為無余額,貨幣資金既是6730+78978.85對嗎,我合計的是85708.85 答案是84218.45 老師幫看下是我算錯了嗎
老師,請教一下,就是我現金流量表的余額為負數,我的資產負債表里的貨幣資金是正數,這是啥原因呢?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫保扣費是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
借銀行存款貸其他應付款?
你好 是 是這么做的
保證金是不能走其他貨幣資金的對嗎?
不能 其他貨幣資金這個是支付的
還有一個問題老師,我們A公司的員工保險金被轉移到B公司的名下了但是只轉移了一包部分,剩余部分下個月才能轉到B公司。像這種情況工資和申報個稅應該選哪個公司
建議社保在哪個公司發工資申報個稅。
社保包含幾個(工傷、醫療、養老、失業)
你好,單位繳納的是這些。
現在工傷和失業的轉到新單位下面了,養老和醫療到下個月才能轉。個稅怎么申報
工資在哪個企業發下去的
我想問的是像這種轉一部分的社保,工資應該從哪個企業發放
那個也可以 另外一個企業不允許抵扣 建議和養老醫療一塊
1個人,他不可能在兩個公司同時交社保的。
當時去辦理的時候他叫我工傷和失業已經轉到新單位了,到新單位申報。醫療和養老在原來的單位申報,因為過了辦理期了。到下個月才能轉到新單位去
那你就跟著醫療和養老
老師杭州這邊的醫療和養老是分開辦理的。因為要把A公司職工的社保轉過到B公司,月底辦理的時候養老轉過來了,醫療的話下個月才能轉。現在就導致公司的職工醫療在A公司繳納,養老在B公司繳納。那我這個月的個稅和工資的發放應該從哪個公司走比較好
你好,我的建議是跟著醫療走