那就是 借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現在有開辦期,沒有銷項發票,那9月的房租發票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發票再做?這個分錄分別怎么做?
老師,你好,我公司9月份已預付第四季度辦公室房租和物業費也收到了發票,現在做9月份憑證,這個分錄該怎么寫了
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發票是一個季度才開具給我們的。現在我們收到7-9月份的租賃發票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現在收到了發票,這個分錄應該怎么做呢?
老師,我公司是物業管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業費,我方也開了這部分收入的發票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認收入嗎?
老師想請教你一個會計分錄的問題:四月份公司員工租房,按照新的租賃準則確認了租賃負債和使用權資產,結果現在說9月份開始不租了,因為已經出半年報了,所以沒辦法反過賬去修改那張憑證,請問現在這種應該怎么處理?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
那10月份和11月、12月怎么做了
每月分攤 借:管理費用 貸:預付賬款
這個發票是放在那個月了,還是復印一下每個月都放嘛
老師,我想問一下這個房子和物業費對方不給我們開發票,我們可以做費用嗎?有沒有稅務風險,
放在第一個月就可以的