你好,先做預收處理,在分月確認收入
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
比如每月物管費1000我收了一季度3000,我是小規模納稅人,這個分錄怎么寫呢
借銀行存款 貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅
借銀行存款3000 貸預收賬款3000 借預收賬款1000 貸主營業務收入970 應交稅費 應交增值稅30 是這樣嗎
對的同學是這樣的
那如果店鋪當月欠交物業費并且我們也沒開發票給對方,我們的分錄是不是 借 其他應收款 貸 應收賬款
你好是不用做賬同學
如果按權責發生制的話,對方沒交物業費,但是我們給他服務了
同學,往來科目最忌諱用不同的科目記一個單位,就在預收賬款科目,你可以確認收入,收到,就借銀行存款,貸預收賬款
老師,我只是想問一下在權責發生制下如果物業公司當月沒收到物業費應該怎么處理。
沒收到就是預收賬款借方