你好 進項稅轉出 月末做結轉轉出到轉出未交增值稅科目去。 附加稅根據應交增值稅 計提借稅金及附加貸應交稅費 -應交城建稅等
老師好,進項稅轉出對應的增值稅和附加稅什么做分錄
你好 老師 虛開發票的增稅做進項稅額轉出 那么對應的附加稅 怎么做賬
你好,請問進項稅額轉出怎么做分錄? 轉出后得補增值稅和附加稅
老師,請問材料發票被要求做進項轉出,并補交增值稅和附加稅,分錄要怎么做?
實地核查被查出口單證某個幾報關單不合規,要求對應進項稅額轉出,請問分錄要怎么做 進項轉出之后,內銷的增值稅和轉出的增值稅,還有稅金及附加應該如何處理
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
關于附加稅 做賬沒明白,這么做的意思
你好 哪里不明白 ? 附加稅 上面是做的計提分錄 :借稅金及附加貸應交稅費 -應交城建稅等
意思是稅局要求我們做進項轉出,我只需要轉出增值稅就好,附加稅是不用理會的是嗎
你好 你轉出了之后 你增值稅就增加了 。 你附加稅就要多計提的 。 附加稅要補計提的
那增值稅轉出來后,實際上這個增值稅是不能用的才轉出來,那我還要做什么處理呢
你好 你轉出了說明是不可以抵扣。 你之前抵扣的增值稅也得補繳納的哦
是的,那這部分增值稅能沖抵成本嗎
你好 會增加你的成本的哦。 會沖你們的利潤的 到時
那能直接做借主營業務成本貸應交稅金-增-進轉出嗎
你好 你這個發票本來是什么業務發生的 ?
建筑用料,進來的時候做了借主營業務收入借應交稅金-進貸銀行存款
主營業務成本打錯字
你好 你們進來是直接做的主營業務成本 那么現在就直接做 : 借主營業務成本貸應交稅金-增-進轉出 是的