你好,現在是免稅的嗎?這個是材料還是商品,是出口還是生產的?
一般納稅人是不是每月都要結轉進項稅和銷項稅,我這個月有紅沖的銷項,紅沖之后實際銷項稅額為負數,這個要不要另外做一筆賬務處理,不能抵扣但是已經認證的發(fā)票做轉出是不是這個分錄,借管理費用,貸:應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出,就這一筆分錄還有其他分錄嘛
因取得的增值稅專用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務機關通知要求,需要作進項稅額轉出處理,以后經稅務機關核實,納稅人可以繼續(xù)申報抵扣或者重新申報出口退稅的,應當貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目,老師這個分錄怎么寫啊
老師,我們公司是一般納稅人商貿企業(yè),今年8月份稅務稽查發(fā)票出了問題,21年買貨的時候我是這樣做的分錄,借:庫存商品—工程材料,應交稅費—應交增值稅(進行稅額),貸:應付賬款,結轉成本的時候,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品—工程材料,然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉出,通過銀行把增值稅和附加稅都交了,這個稅務稽查要求做轉出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?
實地核查被查出口單證某個幾報關單不合規(guī),要求對應進項稅額轉出,請問分錄要怎么做 進項轉出之后,內銷的增值稅和轉出的增值稅,還有稅金及附加應該如何處理
進項票可以是本地購進嗎?
農業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權變更電子稅務有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網上變更公司法人,變更股權,取消監(jiān)事,變更財務負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發(fā)票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮
請問老師稅務局申報系統(tǒng)數據和民政局年報數據,兩者聯(lián)網嗎?
已經知道要轉出多少,現在想問的是分錄的處理
既額庫存商品待應交稅費,應交增值進項轉出, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 既然進項轉出了就不屬于內銷,是給你買免稅了, 免稅了附加不需要繳納的。