你好 你們發(fā)票金額 和稅額 稅率都不會變化嘛 。只是換了 發(fā)票票種 是嗎 ?
老師,您好,想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬,今年結(jié)算是虧損,收到票房分賬3萬元,其余虧損部分對方開發(fā)票給我們,想問一下這3萬是如果做賬呢,是應(yīng)該先沖以前年度成本用以前年度損益調(diào)整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發(fā)票又該如何做賬呢?謝謝您
請問,18年開的普票,20年對方要求換成專票。今年換成專票后,該如何做憑證,是否涉及以前年度損益調(diào)整?
老師,請問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會計分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對方就開給我們。!需要做以前年度損益調(diào)整嘛??還是不用。
老師您好,我想請問 今年12月賬本中有一張2019年的成本費用發(fā)票,20萬。如果做了今年的費用,2021年5月匯算清繳是不是要納稅調(diào)增呢?如果做以前年度損益調(diào)整,是不是就不用調(diào)增了?
老師,19年有筆款入了成本,在2022年發(fā)現(xiàn)對方虛開發(fā)票了,稽查局要求做調(diào)整,把成本入以前年度調(diào)整這個科目,以前年度損益調(diào)整不是只涉及費用的而已?
房產(chǎn)測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統(tǒng)計嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費用報銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
18年開的普票是3%的稅率,開票稅額是30萬。20年對方又給了40萬,這樣一共給對方開了70萬,到今年的稅率是1%了。
你好 你們紅沖也得 是單獨來開票的哦 。 你去年的發(fā)票 稅率也是3% 要紅沖按3%開票 在開發(fā)票1按3%開票出去的 。 你今年的業(yè)務(wù)才是按1%
我已安3%紅沖了30萬的普票了。70萬代開的專票是按1%,開的。
那已開了70萬專票了,怎么辦呢
那分錄如何做呢?紅沖做紅字憑證,跨年了是否涉及 以前年度調(diào)整損益 科目呢?
你好 那你就要紅沖在開正確的。 稅率都不一樣了 你要分別開票的 才行 。 之前18年已經(jīng)繳納了稅費了 不涉及以前年度損益調(diào)整科目的。 直接做分錄紅沖即可。 稅費都繳納了 。
好的,就是18年開的票,稅率和收入都今年都不用以前年度損益調(diào)整科目。然后重新開票?
你好 是的。 重新開票的 3%的發(fā)票正常做分錄 因為你2020年一正一負不影響2020年實際的收入的
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你