你好,你上面分錄處理不正確 借管理費用 貸銀行存款 等有稅時抵扣時做 借應交稅費-減免稅費 貸管理費用
老師您好,小規模納稅人人,二季度初次領購稅控盤440元,當時沒入費用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應交稅費-增值稅減免45.54 管理費用394.46 貸:庫存現金440 我現在三季度產生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
老師您好,小規模納稅人人,二季度初次領購稅控盤440元,當時沒入費用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應交稅費-增值稅減免45.54 管理費用394.46 貸:庫存現金440 我現在三季度產生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,在今年1月份申報2020年第四季度的增值稅申報表時,忘了在減免申報表中填入初次購買稅控盤費440元,但是已經進行了零申報請問老師,應該怎樣處理?才可以在以后發生增值稅時進行抵扣。
老師你好,我們公司9月份有應交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費,做借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元,貸現金440, 抵扣時借應交稅費-應交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了,沒有余額對嗎 我們是一小規模納稅人 我看稅務局網站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個數字的
尊敬的老師,您好!我單位是小規模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應交增值稅為6500元,現在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資