您好 根據(jù)職工任職的部門不同 借:管理費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
老師好,我們中秋過節(jié)費(fèi)是 借: 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000,貸 :銀行存款 1000。那我計(jì)提的時候,借方應(yīng)該是什么
過中秋節(jié) 老板給企業(yè)20個員工發(fā)福利 購進(jìn)20袋大米 用銀行存款支付了大米款1000元 做會計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 1000元 貸:銀行存款1000元 這樣對嗎老師
節(jié)日福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款。為什么不可省略中間計(jì)提那步。
中秋的時候,我司給每位員工轉(zhuǎn)了200的過節(jié)費(fèi),怎么做賬? 借:職工福利 貸:銀行存款 還是:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這200需要計(jì)入到工資報稅嗎
老師,你好,幫我看一下社保、工資我這么做對不對。交社保時候,借:管理費(fèi)用-社保80,其他應(yīng)收款-社保30,貸:銀行存款110。計(jì)提當(dāng)月工資的時候,借:管理費(fèi)用-工資1000,借:應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:其他應(yīng)收款-社保30,銀行存款970。
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補(bǔ)貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過戶機(jī)構(gòu)開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業(yè),我們是高新企業(yè),研發(fā)支出是放成本類科目還是放費(fèi)用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬
公司經(jīng)營資金不足向員工個人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險很大?
是選擇,管理費(fèi)-福利費(fèi) 還是選擇 管理費(fèi)-工資
是選擇,管理費(fèi)用-福利費(fèi)