借管理費用、福利費貸應付職工薪酬、福利費, 借應付職工薪酬、福利費貸銀行存款, 需要合并到工資薪金一塊交個稅。
老師好,我們中秋過節費是 借: 應付職工薪酬-福利費 1000,貸 :銀行存款 1000。那我計提的時候,借方應該是什么
過中秋節 老板給企業20個員工發福利 購進20袋大米 用銀行存款支付了大米款1000元 做會計分錄 借:應付職工薪酬-職工福利 1000元 貸:銀行存款1000元 這樣對嗎老師
中秋的時候,我司給每位員工轉了200的過節費,怎么做賬? 借:職工福利 貸:銀行存款 還是:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這200需要計入到工資報稅嗎
端午節給員工發200過節費怎么做賬?工資里也要做進去嗎?計提并發放過節費我是這么做的:借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那工資表里的怎么做呢?
老師,員工食堂餐費付給食堂公司,對方開票,我計入職工福利費,借:管理費用--福利費 800貸:應付職工薪酬800,同時借:應付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來收員工的餐費,收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個福利費啊?怎么寫分錄???
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
好的,謝謝
我不能直接省略職工薪酬福利費這個科目嗎?
不可以的,必須通過應付職工薪酬。