你好 以申報(bào)表為準(zhǔn)來申報(bào)。 你賬上的數(shù)據(jù) 多了或者少了 就調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支來處理。
老師好,問您一下,就是增值稅申報(bào)表中銷售額跟稅控盤中發(fā)票統(tǒng)計(jì)中的銷售額一致,但是稅額差了幾分,是按哪個(gè)稅額填寫
老師金稅盤中帶出來的稅額是1個(gè)點(diǎn),而我再增值稅申報(bào)表中填入銷售額自動(dòng)帶出來稅額是3個(gè)點(diǎn)親問怎樣做才能使賬和增值稅申報(bào)表一致呢?
老師,稅控盤匯總的發(fā)票匯總數(shù)跟申報(bào)表填寫銷售額自動(dòng)計(jì)算的稅額總是會(huì)差幾分錢,這個(gè)怎么辦,按哪個(gè)為準(zhǔn)呢。不修改就是做賬跟報(bào)稅一年下來差了一毛多。
老師你好,增值稅申報(bào)表中的不含稅總金額一致,但是在申報(bào)表中的第3欄和第4欄中的應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
老師,在填寫增值稅加計(jì)抵扣申報(bào)表的時(shí)候,銷售銷售總額是增值稅申報(bào)表中的銷售總額嗎?還是自己計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的銷售總額,因?yàn)橹虚g有一個(gè)個(gè)稅的返還款,所以有所差異
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
謝謝老師
沒事的希望能幫到你