是的,收款做借銀行 貸應收賬款就可以,支付給司機,借主營業務成本 貸銀行,要是 員工做借應付職工薪酬 貸銀行
物流公司一般納稅人8月開票金額16489.73賬務處理如下:借應收賬款16489.73貸主營業務收入15556.35應交稅費銷項933.38。9月對方付款到公司賬戶金額為7444.73,剩下9045支付到每個司機本人。如何賬務處理正確
請教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運輸用車租車押金4萬,賬務處理:借其他應收款-押金4萬貸銀行存款4萬。支付租車租金1.52萬,賬務處理:借主營業務成本—租金 應交稅費-進項 貸銀行存款1.52萬。7月支付租金3.7萬,取得專票4萬,賬務處理:借主營業務成本—租金,應交稅費-進項 貸銀行存款3.7萬 應付賬款0. 3萬。10月取得3.7萬7月租金發票3.7萬。因租車改為了以租代售,7月開具的發票作為4月押金轉租金發票。對4月和7月已經入賬的賬務處理如何更正。
公司是物流服務業的一般納稅人,客戶A是月結類型,其結款時不需要提供發票,會計分錄做如下對不對:1)產生業務時(借:應收賬款-客戶A,貸:主營業務收入,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)),2)收到款時(借:銀行賬款,貸:應收賬款-客戶A)。
物業公司小規模納稅人,每個月的欠費我做的借應收賬款,貸主營業務收入、貸應交稅費。有一戶業主欠費2021.10.1到2022年9月份的,公司現在要對該戶免這期間的物業費,那我應該怎么做賬務處理呢?
請教一下各位老師,物業管理公司,當月應收管理費未收到,先計提收入,交增值稅,借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅 ,后面收到管理費,借:銀行存款,貸:應收賬款,這樣會計處理是對的嗎?公司每個月有幾十萬管理費沒收到,會計計提確認收入,一般納稅人,每個月都去交增值稅
小微企業收入超過30萬,怎么納稅?
其他債權投資發生減值會影響所有者權益吧?借信用減值損失 貸其他綜合收益?
老師,改了23的財務報表。我是不是24年的所有財務報表都要改,還涉及所得稅季報
老師,您好!裝修費計入長期待攤費用,然后按月分攤,最低分攤三年。這個開始時間怎么算?選租賃期?如果租賃期包括裝修期+使用期兩個時間段,怎么選開始攤銷時間?
無租房產怎么繳納房產稅?
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
對方直接從他們公司賬戶支付給了我方司機,沒有通過我們公司對公賬戶。但是票是我公司開出去的
........這個最好是通過你們賬戶才可以,這個不通過 ,那司機你做工資薪金申報嗎,那這個后續需要做銀行7444.73 貸應收7444.73 ,借應付職工薪酬 9045貸應收賬款9045 需要有對方支付那個回單入賬,復印 件,
我們的司機是跟三方平臺簽合同的,我可以借主營業務成本貸應收嗎
那這個司機三方平臺會給你們開發票嗎,這個可以這樣,但是需要有支付回單對方付款給司機回單才可以
最好是都支付給你們,你們支付給三方平臺,
我們也希望,但是對方財務這樣規定的。京東我們左右不了
那你們那個和平臺有協議嗎,平臺給你們開發票嗎?