同學你好!進項稅/銷項稅的話 期末的時候 都轉入未交增值稅 就可以了 進項稅大于銷項稅 未交增值稅余額在借方 不用交稅哈
你好,厲年的銷項進項都有余額,需要結轉嗎?進項大于銷項,但是進項不可以抵扣了,這種情況怎么處理賬務?
老師你好,我9月份進項發票大于銷項,多余的進項發票可以待抵扣嗎,記賬聯要做賬務處理嗎
進項發票多,銷項稅額少,抵扣勾選時進項稅額可以大于銷項稅額嗎?多勾選的金額在賬上怎么處理?下個月自動再抵下個月的銷項稅額嗎?
老師,你好,12月銷項稅額大于進項稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進項稅,怎么做賬務處理?謝謝老師
老師您好,請問我在做賬的時候,進項發票我就直接記的應交稅費-進項稅額,但是稅務上因為進項發票大于銷項了,所以稅務系統里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應交稅費-代認證抵扣進項稅???
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
進項稅大于銷項,如果全部認證的話,就會有期 末留抵稅額,要 不要全部認證呢,可以留幾張進項發票下個月認證嗎
可以全部認證 形成留抵呀 當然也可以 留幾張 下期認證的
留 幾張下期 認證的話,要不要做賬務處理呢,還是到下個月一起做賬務處理
留的話 就先不用賬務處理了
老師你好,我公司有現在有這樣的情況,就付款就付給個人的,發票是就是個體戶開給我們的,這兩筆賬要怎么沖平呢
這個可以直接 借:應付賬款 貸:銀行存款 摘要備注一下 XX個人代收了個體戶貨款~
意思就是應付賬款直接掛個體戶的名稱,不要掛個人的,摘要寫清楚是吧
嗯嗯 是這個意思的哦
好的,這種情況最好是不是叫個人寫一張委托收款證明,簽字,印手
能這樣的話 當然最好啦
當附件附到后面去
嗯嗯 可以的 這樣完備
好的,謝 謝老師
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
老師支付項目的擔保費用入什么科目呢,對方公司 已經開了專票給我公司 了,謝謝
這個的話 計入管理費用 就可以了