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老師,你好,12月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師

2022-12-24 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-24 12:40

做無(wú)票收入的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 下一年開了發(fā)票,紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 12:42

12月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 12:42

老師,我第一次說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該是銷項(xiàng)小,進(jìn)項(xiàng)大,不想退稅

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齊紅老師 解答 2022-12-24 12:44

銀行做無(wú)線收入就可以的,增加你的銷項(xiàng)。

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齊紅老師 解答 2022-12-24 12:44

做無(wú)票收入就可以增加你的銷項(xiàng)。

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 13:03

虛做收入嗎?收入已經(jīng)定了,不能增加

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齊紅老師 解答 2022-12-24 13:04

你好,那沒有辦法,做不了了,你修改一下認(rèn)證的少認(rèn)證。

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 13:05

有沒有不做收入的方法,或者就是勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,不勾選?就是不增加收入,也不發(fā)生退稅的方法,有嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-24 13:14

你勾選的時(shí)候少勾選不就可以啦,比如你需要抵扣100的發(fā)票,你只需要找個(gè)100接近的就可以 其他的不需要抵扣的別認(rèn)證

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 13:35

少認(rèn)證,會(huì)和賬上的進(jìn)項(xiàng)不一樣大,我需要怎么處理一下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-24 13:38

沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 17:13

我可以做成 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 待:銀行存款嗎?

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 17:14

需要認(rèn)證的月份,再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-24 17:15

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6215 追問 2022-12-24 17:25

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-24 17:33

不用客氣 周末愉快

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做無(wú)票收入的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 下一年開了發(fā)票,紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的
2022-12-24
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-01-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-12
您好 請(qǐng)問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
2022-08-01
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