做無(wú)票收入的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 下一年開了發(fā)票,紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的
老師,月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,抵扣后剩余的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬啊
老師,我們這個(gè)月的銷項(xiàng)稅是100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是120萬(wàn),但是我不想抵扣這么多進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)怎么處理?
老師好,上個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,12月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯栴}。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬(wàn)多。 請(qǐng)問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說(shuō)什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊(cè)地可不可以再注冊(cè)一個(gè)勞務(wù)公司?如果稅局知道的話,這兩個(gè)合作的公司。是一個(gè)一個(gè)注冊(cè)地,然后可能也是為這個(gè)公司這樣發(fā)工資的,這個(gè)太明顯了,稅局知道了肯定是會(huì)被查的,對(duì)吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過(guò)戶到公司名下的,當(dāng)時(shí)我公司并未入賬,現(xiàn)在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統(tǒng)上查詢到一張“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,價(jià)款8000,但我公司并未收款,現(xiàn)在我公司需要報(bào)稅嗎?如果報(bào)稅該怎么報(bào)?怎么做賬?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我目前想開發(fā)票,然后這個(gè)發(fā)票有折扣率90%的,但開完之后總價(jià)稅金額總差了0.28元這是明細(xì)類發(fā)票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結(jié)算金額,需要折扣后的金額和電子版的結(jié)算金額每一項(xiàng)都對(duì)的上
轉(zhuǎn)賬給個(gè)體工商戶,是轉(zhuǎn)到個(gè)體工商戶的基本賬戶,還是單位結(jié)算卡上
老師好!幫我看下這個(gè)表格的第十行!那個(gè)本年折舊5201.22是怎么得的,我計(jì)算得的是5201.28的哦,433.44*12個(gè)月得5201.28哦,如果這種數(shù)據(jù)錯(cuò)誤對(duì)納稅影響大的嗎
老師,家里當(dāng)時(shí)開飯店注冊(cè)的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨(dú)資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當(dāng)時(shí)換了一次公司名字,注冊(cè)資本是150萬(wàn),現(xiàn)在政策要5年實(shí)繳,是不是5年流水有150萬(wàn)就可以?還是要在賬戶上存150萬(wàn)?沒有的話是不是現(xiàn)在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉(zhuǎn)私戶收款。我應(yīng)該做應(yīng)收賬款,后期讓他們轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實(shí)際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗(yàn)進(jìn)去的,4月份賬本接回來(lái)我做還有報(bào)稅。我具體接回來(lái)應(yīng)該做那些事情。請(qǐng)老師幫幫我,給我說(shuō)一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計(jì)提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛?cè)肼氁粋€(gè)勞務(wù)派遣公司,比如現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發(fā),這個(gè)要怎么辦?
12月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,但不想退稅,希望下年抵扣多余的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬務(wù)處理
老師,我第一次說(shuō)錯(cuò)了,應(yīng)該是銷項(xiàng)小,進(jìn)項(xiàng)大,不想退稅
銀行做無(wú)線收入就可以的,增加你的銷項(xiàng)。
做無(wú)票收入就可以增加你的銷項(xiàng)。
虛做收入嗎?收入已經(jīng)定了,不能增加
你好,那沒有辦法,做不了了,你修改一下認(rèn)證的少認(rèn)證。
有沒有不做收入的方法,或者就是勾選認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,不勾選?就是不增加收入,也不發(fā)生退稅的方法,有嗎?
你勾選的時(shí)候少勾選不就可以啦,比如你需要抵扣100的發(fā)票,你只需要找個(gè)100接近的就可以 其他的不需要抵扣的別認(rèn)證
少認(rèn)證,會(huì)和賬上的進(jìn)項(xiàng)不一樣大,我需要怎么處理一下嗎?
沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
我可以做成 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 待:銀行存款嗎?
需要認(rèn)證的月份,再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎?
可以的,可以這么做的。
收到,謝謝老師
不用客氣 周末愉快