你好!應收的貸方余額就代表預收賬款
老師您好,我們是培訓學校,有部分培訓費收入是學員辦理貸款,由貸款機構直接付給我們,但是基本都是次月,還是分批到賬,比如月初辦理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前實時到賬的都用預收賬款核算,結轉收入就確認預收款,現在這種感覺要用應收賬款核算,但是預收款就不好體現了
老師,去年年底收了100萬的物業(yè)費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業(yè)費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續(xù)把錢還回來,他用現金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構,小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,這個業(yè)務實質是學員已經全部預交,只是貸款公司沒有支付給學校,所以借應收賬款,貸預收賬款,收到款項沖銷應收,培訓完成結轉預收到主營業(yè)務,可以這樣的吧
你好!可以這樣處理的
知道了,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝