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老師您好,我們是培訓學校,有部分培訓費收入是學員辦理貸款,由貸款機構直接付給我們,但是基本都是次月,還是分批到賬,比如月初辦理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前實時到賬的都用預收賬款核算,結轉收入就確認預收款,現在這種感覺要用應收賬款核算,但是預收款就不好體現了

2020-10-07 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-08 06:54

你好!應收的貸方余額就代表預收賬款

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快賬用戶9824 追問 2020-10-08 08:38

老師,這個業(yè)務實質是學員已經全部預交,只是貸款公司沒有支付給學校,所以借應收賬款,貸預收賬款,收到款項沖銷應收,培訓完成結轉預收到主營業(yè)務,可以這樣的吧

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齊紅老師 解答 2020-10-08 08:42

你好!可以這樣處理的

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快賬用戶9824 追問 2020-10-08 08:42

知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-08 09:06

不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝

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你好!應收的貸方余額就代表預收賬款
2020-10-08
你好,6你上邊的會計分錄就是正確的
2021-07-14
同學,你好,跨月到賬,月末的時候做銀行余額調節(jié)表就行了。
2021-07-14
您好,按銀行賬戶收款時做借貨幣資金
2021-07-14
同學你好 這個問題還有什么疑問嗎
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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