您好 請(qǐng)問(wèn)是要相互沖銷么
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以相互沖嗎
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款可以互相沖嘛?
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以互相使用嗎?
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款可以互相沖賬嗎
老師!其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款還有應(yīng)收應(yīng)付掛賬的!可以直接互沖嗎?
你好,老師,我是小規(guī)模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨(dú)立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)增值稅各交個(gè)的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開(kāi)票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說(shuō)總分機(jī)構(gòu)都可以在30萬(wàn)沒(méi)免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開(kāi)了25萬(wàn),這50萬(wàn)在總公司的賬上,做賬都可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司的固定資產(chǎn)折舊完的殘值一直掛上嗎還是應(yīng)該咋處理?所有的固定資產(chǎn)必須都設(shè)殘值嗎謝謝
我想問(wèn)一下,未開(kāi)票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務(wù)局用辦稅員或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份就可以登錄,那公司的申報(bào)密碼是干什么用的
客人預(yù)定了14號(hào)到15號(hào)的酒店房間,但是十四號(hào)凌晨三點(diǎn)辦理了入住,怎么辦?
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫(kù)前挑選整理流程為初步驗(yàn)收→質(zhì)量篩選→分類整理與入庫(kù)→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過(guò)程所產(chǎn)生的人工費(fèi)用是否屬于入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用呢。
您好老師,3月份個(gè)稅已申報(bào)完(已在4月9日完成申報(bào)),已知有部分人員工作項(xiàng)目在3月末撤場(chǎng),這部分人員在做完個(gè)稅申報(bào)后就做個(gè)稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時(shí)間還沒(méi)過(guò)會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)開(kāi)票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認(rèn)證入賬沒(méi)做待認(rèn)證分錄,現(xiàn)在要用這個(gè)稅額認(rèn)證后怎么做分錄?處理這筆賬,請(qǐng)老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
是的,之前計(jì)費(fèi)用都是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收,后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)把費(fèi)用入到其他應(yīng)付下,分路我就做成借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付,今天領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)為什么其他應(yīng)付沒(méi)有沖應(yīng)收?我就不明白了
那可以這樣寫分錄 借:其他收款款 貸:其他應(yīng)付款
老師,一方計(jì)管理費(fèi)用,另一方掛著其他應(yīng)付款,這個(gè)稅務(wù)局問(wèn)的話怎么解釋吶?
收到發(fā)票沒(méi)有支付款項(xiàng) 這樣寫分錄正確的啊
但以前年份一直也掛著,總不能好幾年不支付吧
請(qǐng)問(wèn)什么原因不支付?