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老師我是一家物業公司,我們購買的金稅盤和維護費開的普通發票,其中金稅盤金額為141.59稅金18.41合計160 維護費金額264.15稅金15.85合計280元 怎么做分錄?抵扣時怎么做分錄?

2020-10-05 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-05 09:45

借管理費用貸銀行存款440 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 10:31

如果這個月抵不完,可以一直到抵完為止吧

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齊紅老師 解答 2020-10-05 10:31

你好 是的 可以這么做

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 10:31

如這個月增值稅為37.31,該怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2020-10-05 10:32

你好 需要繳納的增值稅是這么些 然后用上面的發票抵扣么

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:01

是的,這個月應交增值稅為37.31

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:03

是借應交增值稅37.31貸管理費用37.31,這個月增值稅申報怎么填

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:03

借應交稅費應交增值稅減免稅款37.31 借管理費用-37.31 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:04

440元減掉37.31,還余402.69,再報表上哪一行填

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:09

附表四減免表期末余額里面

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:23

老師,我們是新辦企業,是認繳制,老板也沒有住人一點資金,現在就一些費用,這些費用都是掛他個人往來,九月份收入3768,怎么沖他以前的賬?怎么做憑證?

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:26

一個是現金收的,一個是銀行轉賬收的,如果做借其他應付款3768,貸主營業務收入貸稅金,那現金銀行存款怎么反映出來

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:29

借其他應付款貸銀行存款 實際收到的現金銀行你的那個分錄應該借銀行存款,庫存現金

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:35

老師你寫的第一個分錄什么意思?支付費時不是借管理費用貸其他應付款嗎?現在有收入沖他的往來不是借其他應付款,貸主營業務收入貸應交稅金嗎?,我想問的是,現金和銀行存款怎么發現出來

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:36

還錢給你老你不是之前做了借款嗎 你老板顛覆的 我不是從頭開始給你做的 我根據你的業務來做的 借銀行存款 現金 貸主營業務收入 應交稅費 確認收入的

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:45

現在要沖他的往來,原來掛38800,這個收入怎么沖他賬

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:46

收入為啥要沖 退貨嗎

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 14:19

不退貨,就是想銷掉掛賬

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:19

借其他應付款貸銀行存款

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 14:37

就一張銷貨發票和銀行存款回單,,不是做借銀行存款,貸主營業務收入稅金嗎?,這個借其他應付款貸銀行存款用啥做

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:38

不是做了 給你寫了你沒有看到 借銀行存款 現金 貸主營業務收入 應交稅費 確認收入的 2020-10-05 11:36

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:38

然后你要沖借款不是嗎 不是借其他應付款貸銀行存款?

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借管理費用貸銀行存款440 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-10-05
維護費可以全額抵減,金稅盤如果是初次購買可以全額抵減 借:管理費用 440 貸:銀行存款 440 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)440 貸:管理費用 440
2021-01-08
購買稅控盤時:   借:管理費用   貸:現金   抵稅時:   借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款   貸:管理費用
2021-01-05
支付技術維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數
2019-08-12
同學你好 借 管理費用 貸 銀行存款
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