借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)。
1.請(qǐng)問(wèn)今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒(méi)有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有在附表四稅額抵減情況表中填寫(xiě),那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
2016年公司購(gòu)金稅盤(pán)及維護(hù)費(fèi)820元,當(dāng)年只做在了借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)820 ,貸:銀行存款820,今年2月份將820元的全額抵扣稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
老師好,想問(wèn)一下2021年1月份交了稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)440元,當(dāng)時(shí)只做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用 440貸:銀行存款 440,2021年10月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票稅額290元,2022年1月份把這個(gè)稅款290元繳納了,忘記了抵440元,公司業(yè)務(wù)很少,之后沒(méi)再交過(guò)增值稅,現(xiàn)在到2023年4月份了,我還能把2021年1月份的440元掛在減免稅款嗎?
老師,今天2月份收到一張跨年專(zhuān)票,費(fèi)用去年12月份已入賬,該如何做賬。去年的分錄 借:管理費(fèi)用400 貸:銀行存款400,收到發(fā)票不含稅金額是396.04,稅額3.96,謝謝。公司執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
24年11月份公司向物業(yè)支付了車(chē)位費(fèi):2520元,這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開(kāi)來(lái)的發(fā)票,但是在24年11月時(shí),會(huì)計(jì)將這筆費(fèi)用直接全額計(jì)入管理費(fèi)用,貸方做銀行存款,又在24年12月份收到發(fā)票時(shí),按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用,同時(shí)貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)是25年2月份了,這時(shí)該怎么調(diào)整
老師,工程款低房子,但是目前房子沒(méi)有房產(chǎn)證,房子裝修費(fèi)用,可以記入公司成本嗎?房子以后的房產(chǎn)證也不一定會(huì)是公司名字?可以當(dāng)成租的費(fèi)用嗎?
老師,百分之一的餐費(fèi)專(zhuān)票為什么不能抵扣
邀請(qǐng)客戶(hù)考察,住宿費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票,可以抵扣嗎? 如果抵扣是進(jìn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么科目?
請(qǐng)問(wèn)下我這江蘇南通ip地址可以?huà)叽a登錄江蘇連云港公司的電子稅務(wù)局嗎?不開(kāi)票,只是查看發(fā)票和辦理稅務(wù)可以嗎?
企業(yè)匯算清繳收到退的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,3月份的利潤(rùn)表中增值稅填的是2月已交的稅還是3月未交的稅?
籌建期購(gòu)入的‘潤(rùn)滑油 計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 什么三級(jí)科目
我想問(wèn)問(wèn)我給您發(fā)的這個(gè)截圖,怎么填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
我們項(xiàng)目今天發(fā)工資,有個(gè)人年齡超60了,項(xiàng)目上抗拒的不換60歲可以嗎發(fā)工資
老師 手撕票、 出租票現(xiàn)在可以做賬 嗎
老師,不用調(diào)整以前年度損益嗎,因?yàn)榭缒炅耍?
雖然金額比較小
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果是的話(huà),可以的,匯算期要需要納稅調(diào)增。
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那就做管理費(fèi)用或者是利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。