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請問老師:損益類的科目只有月末結轉的時候才能出現在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數,會計上有沒有什么規定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數,還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方沖回。

2020-10-05 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 09:00

是前面說的是對的,后來退回了,是要做管理費用的負數 ,不做貸方,你做貸方會增加本年累計數

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是前面說的是對的,后來退回了,是要做管理費用的負數 ,不做貸方,你做貸方會增加本年累計數
2020-10-05
先是計提,應付賬款沒有支付 借:管理費用 貸:應付賬款 這樣進入費用,同時應付賬款掛帳 然后支付掉 借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣應付賬款就平掉了
2022-01-01
同學,你好 如果按照你這個做,管理費用就是負數了
2024-11-13
您好,您的做法是對的,研發費用是一個利潤表科目,可以通過管理費用里面的研發費用進行拆分得出來 前期歸集通過研發費用-費用化支出、資本化支出進行歸集,之后費用化支出轉入管理費用-研發費用 資本化支出轉入無形資產科目
2019-12-24
你好!都是通行費發票的話按勾選抵扣的稅額 借應交稅費應交增值稅進項 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 就可提
2023-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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