23欄填寫代開扣款的增值稅
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
請問小規(guī)模納稅人代開了3張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,系統(tǒng)自動帶出來2欄次的不含稅銷售額,同時(shí)自動顯示應(yīng)納稅額1080.09元,但其實(shí)在代開時(shí)稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了,我應(yīng)該怎樣填寫才對呢?
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務(wù)局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實(shí)際的差2分錢怎么辦呢
我是小規(guī)模,保存的時(shí)候出現(xiàn)了這些,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。怎么也弄不過去
請問 小規(guī)模納稅人申報(bào)上季度增值稅時(shí) 因?yàn)榘l(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計(jì)加的,但申報(bào)系統(tǒng)直接按照全收入的1%計(jì)算導(dǎo)致 申報(bào)表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應(yīng)該怎么修改才能通過呢?
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動,匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
可是第3欄是稅控機(jī)開具的普通發(fā)票不含稅銷售額啊?你看我給你發(fā)的圖片
你好 我沒有讓你填寫3欄 我寫的是23欄 我看了你的圖片
哦哦,但實(shí)際交的稅額是按百分之一的稅率算的,這個(gè)表自動按百分之三算的稅額,跟其實(shí)不一樣,應(yīng)該沒關(guān)系吧?
這樣填寫后就不用再交稅額了,只不過跟實(shí)際的稅額不一樣
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目里面填寫。