填寫合并的1-9月的累計數 ,沒有1-3月那填寫是21萬%2B15萬合計數
我是小規模納稅人,按季申報,去年5月到今年4月收入超500萬了,但是5、6月份都沒有收入,這樣,到今年5月6月就不超500萬了,到7月份申報2季度的時候就不超500萬,就是說按季度滾動就不超500萬,想這個情況會不會強制轉一般納稅人?
老師你好!我是小規模納稅人,種樹苗是免稅的,我7-9月份的報表都做完了,我要申報季報的時候營業收入本年累計金額這怎么填啊?我4-6月份收入是21萬,7-9月份收入是15萬
老師你好小規模納稅人月收入不足10萬季不達30萬免征增值稅,那我7到9月銷售額是8萬,增值稅納稅申報表我要填第幾行
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
營業成本也是1-9的累計數?我把這些都填好了
是的,是的,這個是根據利潤表上面相同的本年累計數填寫的
為什么下面的數帶不出來呢
親利潤總額需要自己填寫的
那A201030減免所得稅優惠明細表也是自己填寫的嗎?
符合條件的小微企業減免企業所得稅怎么填
滿足小型微利,應納稅所得額不超過100萬,應納稅額=實際利潤額/應納稅所得額*5%,減免稅額=實際利潤額/應納稅所得額*25%-實際利潤額/應納稅所得額*5%,應納稅所得額大于100萬不超過300萬,應納稅額=(實際利潤額/應納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實際利潤額/應納稅所得額*25%-(實際利潤額/應納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%