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單位的貨物的增值稅銷項含稅價減去進項含稅價的差額估算的利潤是10多萬,為什么算企業所得稅的利潤是40多萬元,這是怎么回事啊

2020-10-02 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-02 21:39

同學您好,是不是您的成本沒有全部按進貨的數據結轉

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齊紅老師 解答 2020-10-02 21:39

也就是還有庫存沒有實際銷售,您進項發票是進來啦,但是實際沒有全部銷售

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快賬用戶9148 追問 2020-10-02 21:42

對,是沒有全部銷售

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快賬用戶9148 追問 2020-10-02 21:44

還有個問題,我之前有個暫估庫存是去年的,這個回不來發票了。怎么處理啊

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同學您好,是不是您的成本沒有全部按進貨的數據結轉
2020-10-02
您好,這個是按照10萬為基礎的這個
2023-11-04
同學你好,增值稅計稅基礎是28萬加7.2萬 所得稅計稅基礎是28萬;
2022-05-06
一、發生銷售稅金的增值稅是150萬元,對于計算會計利潤時,是因為主營業務收入是不含增值稅的,會計分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 對于增值稅是不影響會計利潤的,只是按主營業務收入計算。 二、對于接受捐贈,計算營業外收入時,分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:營業外收入 因為營業外收入的金額是含了增值稅金額的。營業外收入是影響會計利潤的。
2020-12-31
你好同學,540/1.13-60=417 417-540/1.13*0.13*0.12-540/1.13*0.003=408 同學大約 是這個金額同學
2021-01-19
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