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增值稅一般納稅人出售2009年以前使用過的機器設備,開具了3%的增值稅普通發票,如何進行賬務處理?

2020-09-30 14:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-30 14:53

您好 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 借 銀行存款等 貸 固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 借 固定資產清理 貸 資產處置損益(或做相反分錄)

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快賬用戶9381 追問 2020-09-30 14:54

3%減按2%這一塊怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2020-09-30 15:34

再做一筆 借 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅(1%部分) 貸 營業外收入

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快賬用戶9381 追問 2020-09-30 15:48

老師,您好!請問這個1%可以做到減免稅款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 16:29

不做減免稅款,就計入借方,然后貸方計入營業外收入就可以了。

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您好 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 借 銀行存款等 貸 固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 借 固定資產清理 貸 資產處置損益(或做相反分錄)
2020-09-30
可以開普通發票13%的稅率。
2023-11-21
您好 請問是需要計算應交增值稅嗎
2022-06-18
同學你好,2018年 這個肯定是固定資產增值稅抵扣改革完成了的 所以 按13%的哦
2020-08-28
開出發票(不區分專普票) 借應收 貸主營業務收入 應交稅費增值稅銷項 收到普票和不能抵扣進項的專票,金額全部計入成本或者費用 借庫存/原材料/費用 貸應付/其他應付/銀行/現金
2022-03-08
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