你好 就是給的工資的嗎 這個沒有限制
老師,您好。我司總經理是由股東方派駐過來的。請問派駐費用需要計提嗎。計提支付派駐費用,會計分錄怎么處理?請問這個派駐費用是每年支付一次還是每月支付呢
您好老師,我是一般納稅人,與勞務派遣公司簽協議,支付勞務派遣人員每月工資10萬,社保3萬,工會經費0.2萬,管理費0.5萬元,以銀行存款支付勞務派遣公司共計13.7萬,勞務公司開具人力資源服務差額普票13.7萬元,請問我們公司怎么做賬,計入哪個會計科目,具體會計分錄?他這樣開票對不對
老師,我們是旅游業的分公司,獨立核算,自負盈虧。本來每個月需要支付給總公司管理費,所以每月計提了管理費用,現在說這筆費用不用支付了,那我去年計提的費用是匯算清繳調增還是這個月做一筆相反的分錄給沖減啊?
請問老師,勞務派遣工資做分錄的時候已經計提了,發放工資也會,現在就是我們員工社保費用是一起支付給勞務派遣公司,沒有支付給社保局的銀行明細,這步應該怎么做分錄?
老師:您好!有個問題要請教一下。我們是設計單位,和甲方簽訂了設計合同,現在要派一個設計人員到甲方駐場。該設計人員的工資由甲方支付到我公司賬戶,我們再發放。該設計人員的工資我們要開票給甲方。我們開設計服務*設計費發票給甲方可以嗎?
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
您好,老師。有限制的,是總經理的工資,但是總經理的社保和人事關系都在股東方公司那邊。好像股東方說每年10萬。
可以做工資 兩處工資的
照這樣來看,股東方,應該是想我司給他們公司開個勞務費發票
然后,我們出管理費用
那不對 他個人給你們開發票 你們支付
是是是,我說錯了。我們給錢,股東方他們年底給我司勞務費或者服務費的發票。那請問我現在需要分成每月計提或者暫估這筆費用嗎
可以計提的 借管理費用勞務費貸應付帳款
上幾個月我沒有計提,那可以補計提嗎
你好 可以這個月補計提的
這個計提金額,需要像暫估收入成本那樣,當月暫估,下月沖回嗎?
你好 實際支付的時候紅沖就可以
請問憑證附件是不是要有當時股東方與我司簽的派駐人員合同或協議啊。
是的 需要有這個協議的