不可以的 都要預繳的
你好,跨區域預繳稅款,如果對方沒要求需要去施工所在地繳納2%的稅款的話,是不是也可以全款在當地繳就行,如果金額不大的話
老師 請問下①建筑項目 跨區域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老師,關于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發票就可以抵扣?
老師,假如我們A公司在外地有一個工程項目,現在分包一部分工程給跟我們同一個地方的 B公司,這樣的話,a跟B公司是不是都要預繳稅款?要的話,如果到時A預繳10萬,B預繳8萬,那能不能B預繳的抵減A預繳的,那A就只需要預繳2萬就可以了,這樣可以嗎
小規模納稅人跨區域涉稅,11月23號開了增值稅普票,12月13號才辦下來外經證在異地預繳,15號機構所在地也要申報交稅,如此重復交稅了,機構所在地那邊說開票和預繳退不了稅,然后現在又通知要開票結果稅務大廳那邊不能預繳稅,如果我現在又開票的話是不是下個月又會重復交稅呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎