您好 增值稅稅負率是按年測算的 只要一年達到就好了 如果進項大于銷項 可以不交稅
增值稅稅負是指企業這個月至少要交這些稅嗎,如果進項抵扣后清零可以不交稅嗎
這個增值稅額可以抵扣 怎么理解抵扣 增值稅額=銷項稅額—進項稅額 那么現在這個增值稅額不就是相減的結果嗎 不應該還要交這個相減之后的增值稅嗎
這個進項稅是可以抵扣的,留待以后期間抵扣,可以先計入應交稅費-待認證進項稅額 ,實際抵扣的月份再轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這樣可以嗎?
例如一般納稅人要專票可以抵扣進項稅額,少交增值稅,如果要的是普票就不能抵扣,但是可以增加費用,會讓企業利潤減少,少交稅,這個稅是指什么稅?
一月份進項抵扣不夠了,幾乎增值稅全交了,可以后期這幾個月多抵扣一些補回來嗎,全年在企業稅負率范圍內
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
老師,年稅負率怎么算的
增值稅稅負率=實際繳納增值稅/不含稅銷售額*100%