你好, 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
增值稅計提和繳納怎么做分錄呢
計提增值稅怎么做分錄?繳納增值稅怎么做分錄?
增值稅計提和繳納分別怎么做分錄
當月需要交增值稅,請問計提增值稅和繳納的時候分別怎么做分錄?
土地增值稅,預繳增值稅,城建稅分別需要計提嗎?需要的話 ,計提和繳納的分錄怎么做
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務發票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發票 需要檢查哪些項目?
我今天報送我們的企業所得稅報表,發現稅局系統自動帶出來的財務報表期初數據和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數據不一樣,這個會是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費稅是對的嗎?