您好,一般納稅人 購買庫存,借庫存商品 應交稅費-增值稅-進 貸銀行存款 銷售商品 ,借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷 月底進項大于銷項可以不做分錄 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 次月稅款繳納 借應交況費-未交增值稅 貸銀行存款。
增值稅計提和繳納怎么做分錄呢
計提增值稅怎么做分錄?繳納增值稅怎么做分錄?
增值稅計提和繳納分別怎么做分錄
計提和繳納增值稅和附加稅會計分錄怎么做,
如果需要繳納增值稅 增值稅需要計提嗎 計提分錄怎么做呢
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師好:咨詢一下 建筑服務發票 一般哪些要素是必須的?稅率是9% 收到這樣的發票 需要檢查哪些項目?
我今天報送我們的企業所得稅報表,發現稅局系統自動帶出來的財務報表期初數據和代賬公司交給我的科目余額表生成的期初數據不一樣,這個會是什么原因造成的呀?
有增值稅就有消費稅是對的嗎?
小規模企業
借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅 借應交稅費-增值稅 貸銀行存款。
是應交稅費_應交增值稅_已交稅金嗎?對嗎
同學,您好,一般不用已交稅金,那個是當月計提當月交才會發生。
就用應交稅金_應交增值稅嗎
同學,您好,是這樣的。