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甲公司在2012年發生下列經濟業務: (1)3月3日購入全新設備一臺,購價10000元,增值稅1700元,包裝費44元、運費200元,設備款項已付,正交車間安裝。 (2)3月15日該設備在安裝過程中用銀行存款支付安裝費200元。 (3)3月31日上項設備安裝完工并交付生產使用。 (4)該固定資產預計使用年限4年,預計凈殘值收入5000元。 (5)年末,甲公司出售一臺不需用設備,售價30000元和增值稅銷項稅5100元已存銀行。該設備賬面價值原價80000元,已提折舊30000元。 要求:根據上述經濟業務編寫會計分錄。其中,第(3)題只需編寫2012年度每月折舊額,并寫出計算過程。

甲公司在2012年發生下列經濟業務:
(1)3月3日購入全新設備一臺,購價10000元,增值稅1700元,包裝費44元、運費200元,設備款項已付,正交車間安裝。
(2)3月15日該設備在安裝過程中用銀行存款支付安裝費200元。
(3)3月31日上項設備安裝完工并交付生產使用。
(4)該固定資產預計使用年限4年,預計凈殘值收入5000元。
(5)年末,甲公司出售一臺不需用設備,售價30000元和增值稅銷項稅5100元已存銀行。該設備賬面價值原價80000元,已提折舊30000元。
要求:根據上述經濟業務編寫會計分錄。其中,第(3)題只需編寫2012年度每月折舊額,并寫出計算過程。
甲公司在2012年發生下列經濟業務:
(1)3月3日購入全新設備一臺,購價10000元,增值稅1700元,包裝費44元、運費200元,設備款項已付,正交車間安裝。
(2)3月15日該設備在安裝過程中用銀行存款支付安裝費200元。
(3)3月31日上項設備安裝完工并交付生產使用。
(4)該固定資產預計使用年限4年,預計凈殘值收入5000元。
(5)年末,甲公司出售一臺不需用設備,售價30000元和增值稅銷項稅5100元已存銀行。該設備賬面價值原價80000元,已提折舊30000元。
要求:根據上述經濟業務編寫會計分錄。其中,第(3)題只需編寫2012年度每月折舊額,并寫出計算過程。
2020-09-27 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 15:14

麻煩請問這是一個題目是嗎?

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快賬用戶3339 追問 2020-09-27 15:14

是三個題

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快賬用戶3339 追問 2020-09-27 15:20

請問這個怎么做啊????。

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:20

1借在建工程10244 應交稅費進項稅額1700 貸銀行存款11944

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:21

2.借在建工程200 貸銀行存款200

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:21

3.借固定資產10444 貸在建工程10444

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:23

第4個殘值5000這里不對吧,固定資產才10444

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快賬用戶3339 追問 2020-09-27 15:27

題目應該是沒問題吧,我也不太清楚。。

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:33

我Jude這里不對,你再看看那原來的題目

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快賬用戶3339 追問 2020-09-27 15:39

它題目就是這個啊哈哈

它題目就是這個啊哈哈
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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:41

每月攤銷金額的過程 是(10444-5000)/4=1361

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:41

5.借銀行存款35100 貸固定資產清理30000 應交稅費銷項稅5100

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:42

借固定資產清理50000 累計折舊30000 貸固定資產80000

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:43

借資產處置損益20000 貸固定資產清理20000

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:47

1借工程物資32000 應交稅費進項稅額5440 貸銀行存款37440

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:48

2.借在建工程23010 貸工程物資20000 庫存商品2500 應交稅費銷項稅510

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:48

3.借在建工程3000 貸應付職工薪酬3000

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:49

2.借在建工程22500 貸工程物資20000 庫存商品2500

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:49

4借固定資產25500 貸在建工程25500

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:50

月折舊額的計算過程是 (25500-300)/10*1/12=210

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:50

借制造費用210 貸累計折舊210

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:51

年底賬面價值計算過程是 25500-210*6=24240

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:51

發生減值24240-20280=3990 借資產減值損失3990 貸固定資產減值準備3990

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:53

6.13年每月計提折舊計算 (20250-300)/9.5*1/12=175

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:53

借制造費用175 貸累計折舊175

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:53

7.借固定資產清理7 累計折舊8 貸固定資產15

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:53

借固定資產清理0.4 貸銀行存款0.4

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:54

借銀行存款0.6 貸固定資產清理0.6

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:54

借營業外支出6.8 貸固定資產清理6.8

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麻煩請問這是一個題目是嗎?
2020-09-27
您好,根據您的題目,入賬固定資產90000,各個期間分別36000、21600、12960、7220、7220,各年分別乘以對應的期間即可,23年36000*7/12=21000,借制造費用等,貸累計折舊21000
2023-06-07
你好入賬價值46800加10335加2340加1600=61075
2024-01-16
您好 稍等 在給您寫分錄
2023-01-06
借在建工程46800加10335 應交稅費、應交增值稅進項7958, 貸銀行存款 借在建工程貸原材料2340 借在建工程,貸應付職工薪酬工資1600
2023-02-13
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