您好,正常申報,如果系統(tǒng)過不去,需要去大廳處理
老師你好,小規(guī)模專票9月份開了紅字發(fā)票,第三季度申報的時候增值稅為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么申報呢
小規(guī)模納稅人,第三季度開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開的發(fā)票,那增值稅申報時是怎么把多交的稅減掉
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報的時候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫呢?
老師,我申報增值稅,專票金額和普票金額都對,但是,普票在第三季度有紅沖,紅沖后變?yōu)樨?fù)數(shù),負(fù)數(shù)點申報,申報不了,說不能有負(fù)數(shù),這個怎么處理,老師,小規(guī)模納稅人
老師你好,這個季度開票金額與開了紅字發(fā)票,沖紅后開票金額是負(fù)數(shù)了,這個負(fù)數(shù)金額申報時填寫在第三欄嗎?上季度超過三十萬了,小規(guī)模公司。
老師,您好,我想問下想請請教下母公司處置子公司,對母公司本部,合并,以上母公司的上級合并的影響,如何測算下,對利潤,現(xiàn)金流的影響! 母公司:新?lián)P公司(香港注冊) 子公司:剛果金公司(剛果注冊) 母公司的上級公司:國貿(mào)公司(北京注冊) 想簡單測算下,如何25年打算處置子公司剛果金公司,則對新?lián)P公司本部,合并層,自己國貿(mào)公司合并層有哪些利潤和現(xiàn)金流等重要指標(biāo)影響,需要哪些數(shù)據(jù),那些公司,如何測算,謝謝老師
公司為一般納稅人,公司注冊資本為1000萬,目前股東實繳了實收資本10萬,股東為法人100%持有公司股權(quán),公司資產(chǎn)負(fù)債表有未分配800萬利潤,現(xiàn)在我們要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,這個稅款怎么計算
第四季度財報和企業(yè)所得稅報錯了少報了收入和成本,可以在電子稅務(wù)局直接更正嗎?
您好!老師,想問下工廠返回的陳列費(這筆費用我們是做為中間人,要再轉(zhuǎn)回給我的客戶),入賬時我可以直接沖主營業(yè)務(wù)成本,轉(zhuǎn)給客戶時記銷售費用,這樣可以嗎?
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進(jìn)來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個食物區(qū),報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費這塊,所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,建筑公司收到業(yè)務(wù)的工程款墊付材料的,備注貨款有沒關(guān)系的?
你好,老師,3月被稅務(wù)局查,說2023年4.5.7月收到一家公司三張發(fā)票進(jìn)項發(fā)票,不能抵扣要轉(zhuǎn)出,報表也更正申報了,稅費也補繳了,會計分錄怎么辦
老師,發(fā)票開的是現(xiàn)代服務(wù)-信息服務(wù)費,應(yīng)記到哪個科目下面啊
個稅返還會計分錄怎么做,退了30.05 不多
公司名稱變更,提交的股東會決議,蓋章是不是得蓋原公司名稱的章?
如果系統(tǒng)過了需要辦理退稅嗎
您好,可以去辦理退稅。
老師。不辦理,下個季度報稅的時候沖減也可以是嗎
您好,是的,會有一個期初未繳的負(fù)數(shù),期末可以抵減
好的,謝謝老師
您客氣,提前祝中秋快樂,滿意給個五星好評哈