這個直接做費用就可以,不需要做固定資產(chǎn)了這個但回來維修和上牌要了點錢10000塊左右, 這個做費用就可以,這個折舊年限過了4年可以不需要折舊了,直接做費用
公司最近新入了一輛二手車,沒有出錢買,但回來維修和上牌要了點錢10000塊左右,這個車子已經(jīng)使用了6年了,我入賬該入多少錢?折舊是否需要計提?
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復!
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發(fā)票,公司承擔稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個提供危險品運輸?shù)墓荆\費收入都是對公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務都是使用現(xiàn)金,包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于,除了經(jīng)常加油點以外的加油費用,車輛小故障修理,等其他費用,還有車隊過路費辦理的ETC業(yè)務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號,這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉(zhuǎn)至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個人認為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應該怎樣規(guī)避風險
由于市場競爭王浩剛剛大學畢業(yè),他想在校園里經(jīng)營網(wǎng)吧,把地點選在了一所離市區(qū)比較遠的新建立場份額,與此的大學,學生人數(shù)有6000多人,學校附近沒有網(wǎng)吧。經(jīng)過與學校協(xié)商,結果如下:130元。此(1)租用學校105平方米的閑置房屋,月租金8000元,租期7年。萬元的目標2)每天上午免費提供給學校3個小時的機器使用時間,學生們在此上計算機課。想一想王浩測算了一下,去掉學校一年中要放假3個月,其他時間網(wǎng)吧均可營業(yè),覺得此項投1.如資能賺錢。于是對房子進行了裝修布置,支付裝修費10000元;購置了80臺計算機,安裝上了寬帶,共投入240000元。聘用了兩名機器維修人員,月工資共計6000元。網(wǎng)吧24小2.如時開放,每臺機器每小時收費2元,估計每天80臺機器的使用率為90%,每臺機器平均每天使用16個小時,每臺機器每小時的電費為0.4元。按直線法計提折舊,期末無殘值。(1)王浩應從哪些要素入手分析網(wǎng)吧能否賺錢?(2)如王浩估計的那樣,他每月能獲得多少利潤?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,那我這個車子入固定資產(chǎn)怎么入呢?
你這個不需要做了 這個都折舊完 ,你這個沒有沒有出錢買, 那這個根據(jù)這個固定資產(chǎn)10000 貸其他應付款 ,這個折舊過年限,你這個可以自己定可以使用年限去折舊
雖然沒有花錢去買,但是這個車子還有價值的啊,也算是公司的資產(chǎn),不可能不上賬吧?
做賬,這個10000塊左右做費用就可以,折舊年限過了,這個可以不需要做固定資產(chǎn),你要是做固定資產(chǎn)10000 貸其他應付款 按4年或者是更短年限折舊都可以
意思是我如果要入固定資產(chǎn)的話就直接入這10000多的維修費等這些,然后貸就其他應付款。等我給錢收到發(fā)票后就沖平這個其他應付款,是這樣嗎?
是的,是這個意思是的