同學你好 這個肯定不好 最好是用公戶
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師們,我們公司內部報銷,就是所有開支費用發票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領導要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字(若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經理和董事長那總是外出跑業務很少到公司,結果就是內部員工為等領導簽字把發票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬,甚至有人最后弄丟發票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監都有爭論,總經理認為有發票就代表業務發生的真實性了,不必要讓領導簽字,懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字,領導覺得簽字太多也麻煩,我最近發現這個掛賬又等待領導簽字的環節就是發票總是不能及時拿到財務室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發票拍照或者復印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認發票已入賬代表業務真實性)及發票復印件讓領導審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個美籍華人,公司注冊后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結了,最近又開始重新運營兩個月了,但他的銀行賬戶是凍結狀態,他們其中一個股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現, 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉入公司基本戶,有45萬轉入公戶,后面在公戶上正常進行充值,提現。這種外賬我該怎么處理呢, 老師,公司是在自己的商城拼團,是一種有機產品大禮包,十人成團,每人每次是1200元參與,只有一人能拼中,另外 九人是有助力獎,助力獎會隨著拼團次數還有等級不一樣,等級是指他推薦過來的人,每人參與一次,推薦獎就是2元每次,助力獎最低等級的人也是九次后就是助力獎36元每次,每個人都會中,就是公司的收入,公司倉庫會郵寄大禮包。中了十次后就出局了,獎金15000,每次提款扣掉3%的手續費,但平臺上的錢是可以隨時提現的,所以客戶當時是充值到平臺,后面提現時就
老師,您好,請教一個問題,我司(小規模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發股利的情況) 那現在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現金 了 這樣是不是不規范,要調么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現金)科目處理也行? 那如果實在要調賬的話,可能會被查的話,要怎么調啊
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,可是我們財務領導都是讓出納現金支付工資和備用金,出納也沒有經驗,相當于小白,這樣長期下去,會怎么樣
這個稅局可能會查賬 這個有風險
老師,那怎么辦,比如出納跟司機付備用金,司機總共有6個人,每個月工資也不低,每個月給他們付的備用金也不少,都沒有用公戶走,可不可以說一下具體可以怎么操作好一點
這個工資直接做工資申報就行了 然后公戶發工資
老師,我感覺你回答跟沒回答一樣,不好意思,我不太能理解你的回答,謝謝您
那你可以重新提問的哦