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老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個(gè)問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!

2020-10-21 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 11:30

你好 反向調(diào)整分錄,把錯(cuò)誤的反向做分錄,按正確的重新做。 這屬于會(huì)計(jì)政策與稅務(wù)政策存在的差異。做賬按會(huì)計(jì)政策來,該入固定資產(chǎn)就入固定資產(chǎn),該提折舊提折舊。稅法允許一次性扣除,會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債

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快賬用戶7773 追問 2020-10-21 11:33

老師,您方便說具體點(diǎn)嗎?就借貸要怎么改。然后第二個(gè)問題您方便回答嗎?謝謝

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快賬用戶7773 追問 2020-10-21 11:35

當(dāng)時(shí)做的賬就是,借:營業(yè)費(fèi)用 借:應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-21 11:56

把營業(yè)費(fèi)用改成固定資產(chǎn),沒有提折舊的那幾個(gè)月,補(bǔ)提折舊

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齊紅老師 解答 2020-10-21 11:57

一次性扣除是稅務(wù)政策,是所得稅前可以一次性扣除,會(huì)計(jì)該怎么做賬怎么做賬。稅會(huì)產(chǎn)生的差異,調(diào)整就行啦

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快賬用戶7773 追問 2020-10-21 12:05

稅產(chǎn)生的差異需要在賬里面做賬的時(shí)候調(diào)整是嗎?具體怎么調(diào)整呢老師。還有稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是不是需要固定資產(chǎn)加速折舊?在什么時(shí)候填報(bào)?匯算清繳年報(bào)的時(shí)候嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 12:09

年末調(diào)整一次就可以。固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)比較,顯然,稅法計(jì)稅基礎(chǔ)小于賬面價(jià)值,所以年末差額做 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債

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快賬用戶7773 追問 2020-10-21 12:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 13:37

不客氣很高興能夠幫助到你

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你好 反向調(diào)整分錄,把錯(cuò)誤的反向做分錄,按正確的重新做。 這屬于會(huì)計(jì)政策與稅務(wù)政策存在的差異。做賬按會(huì)計(jì)政策來,該入固定資產(chǎn)就入固定資產(chǎn),該提折舊提折舊。稅法允許一次性扣除,會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
2020-10-21
同學(xué)您好,那您的表格具體是怎么填的
2021-05-30
一、購入小汽車的賬務(wù)處理 購入時(shí)的分錄正確,即: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 二、關(guān)于折舊及一次性稅前扣除的處理 稅務(wù)上可以享受一次性稅前扣除政策,但會(huì)計(jì)處理上不建議一次性提完固定資產(chǎn)的原值。會(huì)計(jì)處理仍應(yīng)按照正常的固定資產(chǎn)折舊方法進(jìn)行計(jì)提折舊,比如按照預(yù)計(jì)使用年限、殘值率等計(jì)算每月折舊額。 假設(shè)小汽車預(yù)計(jì)使用年限為 5 年,殘值率為 5%,則每月折舊額 = 200000×(1 - 5%)÷(5×12)≈3167 元。 每月計(jì)提折舊分錄為: 借:管理費(fèi)用等 3167 貸:累計(jì)折舊 3167 在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填寫《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)等相關(guān)表格,在該表中 “固定資產(chǎn)” 部分,對(duì)小汽車的原值、折舊額、稅收加速折舊額等進(jìn)行填報(bào)。將稅務(wù)上一次性扣除的金額與會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊的差額進(jìn)行納稅調(diào)整。 如果企業(yè)在購入當(dāng)年進(jìn)行匯算清繳,假設(shè)會(huì)計(jì)上全年計(jì)提折舊 3167×12 = 38004 元,而稅務(wù)上一次性扣除 200000 元,則在匯算清繳時(shí)需進(jìn)行納稅調(diào)減 200000 - 38004 = 161996 元。
2024-09-23
你好,你要一次抵扣的話,當(dāng)年買來的就得一次抵扣,剩余的沒法分開來抵扣。你今年抵扣稅法上虧損10萬,然后再明年開始,每年你都需要納稅調(diào)增的。因?yàn)槟阗~上還需要按月折舊 可以 保險(xiǎn)做管理費(fèi)用,保險(xiǎn)車船稅做稅金及附加 第一聯(lián)拿來做賬。 第二聯(lián)是抵扣聯(lián),你這個(gè)自己留存好了。
2024-09-29
1、不可以 2、會(huì)計(jì)上做賬不改變,仍舊按月計(jì)提折舊 3、享受一次性扣除都是要填表格的
2020-12-11
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